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老師,收到對方的紅字進項發(fā)票,應該如何做分錄啊

2023-04-29 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-29 13:19

同學您好,借:銀行存款/應付賬款,借:庫存商品(主營業(yè)務成本)負數(shù)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)

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快賬用戶5296 追問 2023-04-29 13:20

然后增值稅申報的時候進項再轉(zhuǎn)出,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-29 13:23

學員您好,是的,對的。

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同學您好,借:銀行存款/應付賬款,借:庫存商品(主營業(yè)務成本)負數(shù)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)
2023-04-29
之前正數(shù)發(fā)票怎么做的。
2021-11-18
對的,是的,做進項轉(zhuǎn)出,借預付賬款, 貸庫存商品, 應交稅費,應交增值稅,進項轉(zhuǎn)出 需要看一下之前具體的做的是什么業(yè)務
2023-05-04
你好,如果這個是貨物的借應付賬款貸,庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-15
同學你好,開具紅字發(fā)票,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。銷項負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)與正數(shù)銷項一樣的處理。收到紅字發(fā)票,借:原材料,負數(shù),貸:應付賬款,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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