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老師,購買方收到紅字發(fā)票和對應(yīng)的藍字發(fā)票,電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)已把紅字發(fā)票抵扣稅額做進項稅轉(zhuǎn)出,請問完整分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝老師

2021-12-15 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-15 12:55

你好,如果這個是貨物的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3288 追問 2021-12-15 12:57

紅字反方向沖回,收到藍字發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:57

因為你之前做了進項,現(xiàn)在需要做進項轉(zhuǎn)出,不全部都是反方向,應(yīng)付賬款和庫存商品可以反方向。

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快賬用戶3288 追問 2021-12-15 12:59

老師,請您給我一個完整分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:01

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個就是完整的。

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:01

寫上面的就是這個,你哪個看不懂。

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快賬用戶3288 追問 2021-12-15 13:02

收到藍字發(fā)票呢?按正常做嗎?

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快賬用戶3288 追問 2021-12-15 13:03

轉(zhuǎn)出是借:應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:04

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3288 追問 2021-12-15 13:05

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-15 13:12

不用客氣工作愉快。

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你好,如果這個是貨物的借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-15
同學(xué),你好 之前藍字分錄,做一張一模一樣的,金額負數(shù)就可以了
2021-05-26
好,你申報六月份的增值稅進項轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-07-15
借:管理費用—保險費 -1000 貸:應(yīng)交稅費—增值稅-進項轉(zhuǎn)出 60? ? ? ? 應(yīng)付賬款-1060
2022-04-15
購貨方收到紅字發(fā)票,如果并沒有發(fā)生銷售貨物退回,僅是發(fā)票更改,那么就做這部分進項稅金轉(zhuǎn)出,等到后續(xù)對方再開具藍字發(fā)票是再重新計入應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅金科目
2024-09-14
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