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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,想交所得稅,已經(jīng)調整招待費了,沒有廣宣費,怎么納稅調增了,怎么降低成本,不想增加收入

2023-04-28 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-28 23:23

同學您好,一般 以沒有發(fā)票的成本要調增,很容易,將一些要調增的發(fā)票取下也可以調增的。

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齊紅老師 解答 2023-04-28 23:23

填A105000納稅調整項目明細表30行十七項其他

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快賬用戶5132 追問 2023-04-28 23:24

如果調增10萬左右都可以填在30行其他里面嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-28 23:30

同學您好,你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶5132 追問 2023-04-28 23:31

好的,就填寫在30行其他里賬載金額里就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-28 23:33

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶5132 追問 2023-04-28 23:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-28 23:34

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)

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同學您好,一般 以沒有發(fā)票的成本要調增,很容易,將一些要調增的發(fā)票取下也可以調增的。
2023-04-28
您好,計入主營業(yè)務的業(yè)務招待費也要調整,就是把業(yè)務招待費填在A105000中即可
2021-05-09
不用再調整報表了,除非會計賬務出錯
2023-05-25
你好同學,工會經(jīng)費公益性捐贈支出。
2022-05-17
你好,沒有收入,全額調增招待費
2025-04-14
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