同學您好,一般 以沒有發(fā)票的成本要調增,很容易,將一些要調增的發(fā)票取下也可以調增的。
老師,我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調增,我現(xiàn)在想要把之前的招待費所造成的企業(yè)所得稅補繳回來,我該怎么做呢?
已知本企業(yè)年度所得稅預警值(稅負)是0.5%,納稅調整增加額是9555.60(業(yè)務招待費的),本年已經(jīng)累計繳納了所得稅額13648.05元,現(xiàn)在想要補交5120元年度所得稅,請問要調整多少金額?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,想交所得稅,已經(jīng)調整招待費了,沒有廣宣費,怎么納稅調增了,怎么降低成本,不想增加收入
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調整了視同銷售收入、業(yè)務招待費、廣宣費的調減,這時候需要調整22年度財務報表嗎?
老師,想問個問題,如果個稅匯算清繳少報了,需要調整,那為啥必須調整企業(yè)所得稅匯算清繳?而且是調減成本費用?工資不是少報了應該是調增成本了我怎么感覺?
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師這個分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務業(yè),單位財務制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺,要做低值易耗品,請問這個二級科目屬于哪個科目?
老師,接了一家個體戶洗車服務的,也會貼膜這些。有4個股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務公司,工地員工受傷,然后申請勞仲裁調解,我公司仲裁調解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調增嗎?分錄怎么做?是計入營業(yè)外支出,還是申報工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團軟件收錢的,所以美團要扣手續(xù)費,第二天到賬后是扣過手續(xù)費的錢,我們做賬按實際收到的做,還是按應該收到的做,然后在把手續(xù)費體現(xiàn)出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個軟件寫什么公司呢?
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填A105000納稅調整項目明細表30行十七項其他
如果調增10萬左右都可以填在30行其他里面嗎
同學您好,你好,可以的, 沒問題
好的,就填寫在30行其他里賬載金額里就可以了嗎
是的沒錯, 是這樣的
好的,謝謝老師
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