同學你好,銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,不管是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人,都開具免稅的普通發(fā)票,不能抵扣增值稅的。
您好,我公司是一般納稅人,請問自產(chǎn)自銷的小規(guī)模納稅人開具的初級農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票3%稅率的可以抵扣嗎
一般納稅人在小規(guī)模企業(yè)購買自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具的普通發(fā)票,可以抵扣進項稅額嗎
我們是一般納稅人公司 農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷公司給我們開具了農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票 普票 我們可以抵稅嗎
農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷一般納稅人開具專用發(fā)票,增值稅減免嗎
老師,一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品可以開具增值稅專用免稅發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)該開具什么發(fā)票?我們應(yīng)該怎么抵扣
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
購買的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票不是可以計算抵扣進項嗎?
同學你好,因為是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,不是購買的。如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,再銷售,一般納稅人和小規(guī)模納稅人,都可以開增值稅專用發(fā)票或者普通發(fā)票,就不免稅了。一般納稅人,可以抵扣增值稅,小規(guī)模納稅人,不能抵扣增值稅。
我們從合作社買樹苗,對方給我們開的免稅發(fā)票,我們不能計算抵扣進項?
同學你好,貴方是一般納稅人的話,能計算抵扣進項的。
我們從農(nóng)業(yè)公司買回來農(nóng)產(chǎn)品,他們也是自產(chǎn)自銷的,他們應(yīng)該開普通免稅發(fā)票給我們還是增值稅專用免稅發(fā)票給我們
同學你好,應(yīng)該開普通免稅發(fā)票給貴方。
他們也是一般納稅人,意思不管是小規(guī)模還是一般納稅人都只能開普通免稅發(fā)票是嗎?
同學你好,是的,都開普通免稅發(fā)票。
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣和開票的知識點是在稅一還是實務(wù)?具體是哪章節(jié)呢老師,我想回去再學習一下
同學你好,不好意思,這個我可以真說不清楚了,麻煩你再重新提出問題,看看其他老師的解答吧,謝謝了。