同學(xué),你好 可以,但是一般放在管理費用里面 如果入無形資產(chǎn),需要攤銷

請問公司申請軟著的費用計入哪個科目,申請的軟著需要在賬面上體現(xiàn)無形資產(chǎn)嗎?還是計入研發(fā)支出其他費用里面呢?目前公司只是費用化還未形成無形資產(chǎn),只是目前申請了軟著,研發(fā)的項目也是有立項的。
請問公司買了一個ERP軟件,看之前做的賬是入在無形資產(chǎn)了,這個科目對嗎,入完這個科目后要做什么處理,一直在賬上掛了幾個月無形資產(chǎn)金額未變
老師,請問下,公司是軟件企業(yè)前期開發(fā)軟件系統(tǒng)一直都是計入研發(fā)費用-費用化中,現(xiàn)在已開發(fā)完成沒有資本化的金額計入無形資產(chǎn),所以賬上現(xiàn)在無無形資產(chǎn),這個怎么處理?
老師您好,我們一個公司的股東用無形資產(chǎn)出資,但是目前這項無形資產(chǎn)變更還沒完成,那我們能在賬上確認實收資本嗎,如果變更完成了這個分錄怎么做啊
請問老師,我們公司賬上掛著一個電梯企業(yè)管理系統(tǒng),以前的財務(wù)計入了無形資產(chǎn),并且也已經(jīng)攤銷了一段時間,但是其實這個是每年交的服務(wù)費來的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個無形資產(chǎn)科目?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
哦,謝謝老師,如果一直在無形資產(chǎn)科目的話在稅務(wù)上有什么影響
同學(xué),你好 沒有,攤銷掉就可以了
那我直接轉(zhuǎn)到管理費用來也可以吧
同學(xué),你好 你金額多少?
只有4萬多
如果攤,一般攤幾期
同學(xué),你好 需要攤銷,一般5年
麻煩老師寫一下分錄給我
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:累計攤銷
那要把無形資產(chǎn)又轉(zhuǎn)到累計攤銷?剛找了一下沒有這個科目,小白上手,麻煩老師了
同學(xué),你好 累計攤銷是無形資產(chǎn)的備抵科目,不用轉(zhuǎn)的
哦,謝謝老師,現(xiàn)在我的賬上沒有累計攤銷這個科目,有一個無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目
同學(xué),你好增加一個
明白了,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!