同學(xué),你好 可以,但是一般放在管理費(fèi)用里面 如果入無形資產(chǎn),需要攤銷
請問公司申請軟著的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目,申請的軟著需要在賬面上體現(xiàn)無形資產(chǎn)嗎?還是計(jì)入研發(fā)支出其他費(fèi)用里面呢?目前公司只是費(fèi)用化還未形成無形資產(chǎn),只是目前申請了軟著,研發(fā)的項(xiàng)目也是有立項(xiàng)的。
請問公司買了一個(gè)ERP軟件,看之前做的賬是入在無形資產(chǎn)了,這個(gè)科目對嗎,入完這個(gè)科目后要做什么處理,一直在賬上掛了幾個(gè)月無形資產(chǎn)金額未變
老師,請問下,公司是軟件企業(yè)前期開發(fā)軟件系統(tǒng)一直都是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化中,現(xiàn)在已開發(fā)完成沒有資本化的金額計(jì)入無形資產(chǎn),所以賬上現(xiàn)在無無形資產(chǎn),這個(gè)怎么處理?
老師您好,我們一個(gè)公司的股東用無形資產(chǎn)出資,但是目前這項(xiàng)無形資產(chǎn)變更還沒完成,那我們能在賬上確認(rèn)實(shí)收資本嗎,如果變更完成了這個(gè)分錄怎么做啊
請問老師,我們公司賬上掛著一個(gè)電梯企業(yè)管理系統(tǒng),以前的財(cái)務(wù)計(jì)入了無形資產(chǎn),并且也已經(jīng)攤銷了一段時(shí)間,但是其實(shí)這個(gè)是每年交的服務(wù)費(fèi)來的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)無形資產(chǎn)科目?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
哦,謝謝老師,如果一直在無形資產(chǎn)科目的話在稅務(wù)上有什么影響
同學(xué),你好 沒有,攤銷掉就可以了
那我直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用來也可以吧
同學(xué),你好 你金額多少?
只有4萬多
如果攤,一般攤幾期
同學(xué),你好 需要攤銷,一般5年
麻煩老師寫一下分錄給我
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
那要把無形資產(chǎn)又轉(zhuǎn)到累計(jì)攤銷?剛找了一下沒有這個(gè)科目,小白上手,麻煩老師了
同學(xué),你好 累計(jì)攤銷是無形資產(chǎn)的備抵科目,不用轉(zhuǎn)的
哦,謝謝老師,現(xiàn)在我的賬上沒有累計(jì)攤銷這個(gè)科目,有一個(gè)無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目
同學(xué),你好增加一個(gè)
明白了,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評(píng),謝謝!