你好是后面按進(jìn)度確認(rèn)收入就可以了

老師您好,我公司剛成立,成本費(fèi)用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢(qián)做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問(wèn)老師還沒(méi)付款也暫時(shí)不讓開(kāi)發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開(kāi)票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開(kāi)票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師您好,我們算生產(chǎn)型企業(yè),合同第一筆是預(yù)付款且開(kāi)票了,第二筆是發(fā)貨款且開(kāi)票,2021年底的時(shí)候收到預(yù)付款并開(kāi)票但是并未確認(rèn)收入,可以等發(fā)貨的時(shí)候和第2筆發(fā)票一起確認(rèn)收入嗎
老師您好,我們2021年底預(yù)收款開(kāi)票了我沒(méi)確認(rèn)收入,但是正常報(bào)了增值稅,按合同2021年是應(yīng)該完成的可以全額確認(rèn)收入的,但是因?yàn)橐咔?,?xiàng)目暫停了!我可以等項(xiàng)目重啟以后都完成再一起確認(rèn)收入嗎
老師您好,我們2021年底預(yù)收款開(kāi)票了我沒(méi)確認(rèn)收入,但是正常報(bào)了增值稅,按合同2021年是應(yīng)該完成的可以全額確認(rèn)收入的,但是因?yàn)橐咔?,?xiàng)目暫停了!我可以等項(xiàng)目重啟以后都完成再一起確認(rèn)收入嗎
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣(mài)10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢(qián)他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?


當(dāng)時(shí)我做的借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,我們這個(gè)項(xiàng)目重啟時(shí)間不定,我先這樣掛著可以嗎
先這樣掛著就可以了。
我這樣2021預(yù)收款開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入可以嗎
你好,是的,預(yù)收款不用確認(rèn)收入交增值稅就行。
問(wèn)了好幾個(gè)人,說(shuō)法不一,對(duì)這個(gè)收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)不太清楚
預(yù)收 款不確認(rèn)收入 是預(yù)交稅款? 我是這我回復(fù)
就算我開(kāi)票了,也可以按照合同實(shí)際預(yù)收款認(rèn)定,只交增值稅就可以,等實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移后全額開(kāi)票再確認(rèn)收入就可以對(duì)嗎
是這樣的。開(kāi)票了,咱們沒(méi)有實(shí)際。開(kāi)始施工也不用確認(rèn)收入。但是提前開(kāi)票有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。