你好,不可以的,你這個(gè)已經(jīng)開了票,沒確認(rèn)收入,稅務(wù)局會(huì)要找你的。
老師您好,我公司剛成立,成本費(fèi)用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個(gè)月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
老師您好,我們算生產(chǎn)型企業(yè),合同第一筆是預(yù)付款且開票了,第二筆是發(fā)貨款且開票,2021年底的時(shí)候收到預(yù)付款并開票但是并未確認(rèn)收入,可以等發(fā)貨的時(shí)候和第2筆發(fā)票一起確認(rèn)收入嗎
老師,您好! 我們是建筑租賃行業(yè),然后以前開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入(也就是沒有進(jìn)行賬務(wù)處理),增值稅稅額正常交。后續(xù)項(xiàng)目完成,我要怎么進(jìn)行收入的確認(rèn)比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務(wù)處理) 另外企業(yè)所得稅如何補(bǔ)交比較合規(guī)呢?
我們老板的其他公司,可以替a公司,直接給它的員工發(fā)工資嗎【打到他們個(gè)人卡里】?作為加工費(fèi)/貨款的支付? 這些人有的報(bào)了個(gè)稅,有的沒 至于這個(gè)A公司,他的銀行賬戶被凍結(jié)了。 這樣做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
不含稅金額怎么算的?
老師。我們社保最低基數(shù)4559,如果有員工工資是按崗位工資4000,績效,那些做成,最后工資是6000,社保我可以按4559報(bào)嗎?是高于崗位工資的。
請(qǐng)幫助解答此題,是否剔除1-3月份的?是否×9/12
老師請(qǐng)問公司從5月份從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人,那稅費(fèi)種認(rèn)定信息怎么還是小規(guī)模納稅人納稅期限,還是季度申報(bào),
請(qǐng)問老師,交租賃合同印花稅,計(jì)稅金額是150萬,為什么印花稅沒減免呢
請(qǐng)問老師,只有發(fā)票內(nèi)容是會(huì)議費(fèi)的才能入會(huì)議費(fèi)科目嗎
為方便納稅調(diào)增,可以把二級(jí)科目直接設(shè)置為納稅調(diào)整嗎 例如裝修款無發(fā)票,每個(gè)月長期待攤,可以直接科目為:管理費(fèi)用—裝修款攤銷(納稅調(diào)整)
小規(guī)模填寫資產(chǎn)負(fù)債表,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊期末余額是否是當(dāng)年發(fā)生額加上年初余額
前半年公司都要報(bào)什么稅呢?
主要的就是當(dāng)時(shí)稅務(wù)局沒找我,我現(xiàn)在想做更正把它確認(rèn)在2021但是很困難
你好,你是會(huì)計(jì)上沒有做收入,對(duì)吧?就是說沒有做收入的憑證,對(duì)嗎?
是的,當(dāng)時(shí)做的借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
你好,那你現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去就好了,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
然后再補(bǔ)一個(gè)暫估成本嗎
你好,你之前也沒有做成本對(duì)嗎?
是的,因?yàn)闆]做收入而且也沒采購就沒做暫估
你好,是的,你補(bǔ)一個(gè)成本的分錄