借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
新公司(某企業(yè)的分公司 總公司系一般納稅人)獲得營業(yè)執(zhí)照 并且在銀行開戶后 每個(gè)月怎么到稅務(wù)局報(bào)稅 怎么準(zhǔn)備到稅務(wù)局 進(jìn)行登記 然后每個(gè)季度申報(bào) 增值稅
第二季度季末企業(yè)所得稅計(jì)提之后,7月繳納稅款,分錄都算6月底的還是繳納算7月的?一般納稅人小型微利企業(yè)減免所得稅和增值稅一樣做營業(yè)外收入嗎具體分錄怎么做?
老師,一般納稅人,季度申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,那么所得稅是我根據(jù)賬務(wù)計(jì)算并計(jì)提繳納還是說我申報(bào)時(shí)錄入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)會自動計(jì)算應(yīng)納所得稅???
1.2013年4月5日ABC公司申報(bào)并繳納3月應(yīng)納增值稅20000元、城建稅1400元、教育費(fèi)附加600元、地方教育費(fèi)附加400元,并預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅1500元。要求:做會計(jì)分錄。
公司為一般納稅人,第一季度企業(yè)所得稅4月申報(bào)后并繳納稅款,及每月申報(bào)的企業(yè)增值稅申報(bào)后并繳納稅款這兩個(gè)會計(jì)分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?