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老師好,增值稅電子普通發(fā)票開錯了,然后紅沖的,這個怎么做賬?

2023-04-27 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-27 15:41

您好,是當月的還是上月的?

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快賬用戶2171 追問 2023-04-27 15:50

當月當天的,開了就紅沖了

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:50

這個不需要賬務處理的

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快賬用戶2171 追問 2023-04-27 15:52

就是不用做賬,報增值稅的時候要填表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:54

也不用填表,一正一負沒有了

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快賬用戶2171 追問 2023-04-27 15:57

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:57

不用謝,有幫到你就好。

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您好,是當月的還是上月的?
2023-04-27
你好!電子發(fā)票可以開紅字負數(shù)發(fā)票
2020-07-30
那么就原分錄紅沖就可以了
2023-06-02
同學你好 要做的 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 然后紅沖之后 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)
2020-12-03
你好,增值稅電子普通發(fā)票開錯了,當月就可以紅沖的?
2021-06-07
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