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開了一個電子普通發(fā)票,然后沖紅了,這筆賬務要做什么處理么

2020-12-03 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-03 09:21

同學你好 要做的 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 然后紅沖之后 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)

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同學你好 要做的 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 然后紅沖之后 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)
2020-12-03
那么就原分錄紅沖就可以了
2023-06-02
你好,借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 然后再做正數(shù)發(fā)票的, 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-05-25
您好,是當月的還是上月的?
2023-04-27
你好,紅沖的和你正數(shù)的發(fā)票都是需要做賬。
2021-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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