你好,你這個是60÷40×百分之百。 第二個其實沒辦法算。分母不能是0
老師,請問年末應(yīng)收賬款比年初降低0.01%,營業(yè)收入今年比去年同期下降15%,應(yīng)收賬款較收入增長幅度增加(或減少) 個百分點,這個問題該怎么算?(下面是剛才的問題在整個題目的表述----預(yù)計2021年應(yīng)收賬款余額993萬元,較2020年12月31日基準(zhǔn)日的 1000萬元減少7萬元,較收入增長幅度增加(或減少) 個百分點,預(yù)計完成(或未完成)年初壓降目標(biāo);一年以上應(yīng)收款項余額 萬元,較基準(zhǔn)日的 萬元增長(或下降) %,預(yù)計完成(或未完成)年初壓降目標(biāo)。)這個壓降目標(biāo),有沒有很簡單很直接的理解。有時對這些概念不能很好的理解,找不到相應(yīng)的數(shù)據(jù)。謝謝老師
請問,2021年1月收入為1367511.6 2020年1月收入為199107.6 想知道對比上年增長率。是多少呢? 還有,我21年2月是81500 20年2月是0 這個增長率是怎么算呢?
老師好!請問稅負(fù)是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進(jìn)項稅額(銷項稅額有40多萬元,進(jìn)項稅額有70多萬元,我留待抵扣進(jìn)項稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師您好,請問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預(yù)收賬款12萬,應(yīng)交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
一般納稅人本月銷售產(chǎn)品開具增值稅專用350萬(含稅),提供技術(shù)服務(wù)取得收入開具增值稅普通發(fā)票100萬(含稅),本月購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票280萬(含稅),上期期未留抵稅額:3.5萬,計算本月應(yīng)交增值稅?拓展:該單位是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),取得的服務(wù)費(fèi)收入占比全年收入60%以上,適用10%的加計遞減政策請問該企業(yè)本月應(yīng)納稅額多少
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
第一個環(huán)比增幅率是150%?第二個如果按照上月為1,增幅率是20/1=2000%嗎?
你好是的,就是這樣子算。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。