你好,你如果開票給了代收款公司,那么你就只能相當于把貨賣給了代收款公司。 直接借,應收賬款,代收款,公司代主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
物流公司代收貨款,我把貨款打給物流公司了,然后我們現(xiàn)在要找供貨商開發(fā)票,請問該怎么做
我們公司幫其他公司代收貨款如何做分錄
老師,請問一下,就是客戶欠我們公司貨款,然后他代我們公司發(fā)工資抵貨款,要我們公司給開張收據(jù),這種收據(jù)怎么開?。?/p>
其他公司代替我們代收貨款,然后我們把發(fā)票開給代收貨款的公司,這筆分錄怎么做
老師,想問一下這種,其他公司替我們公司代收貨款的怎么做賬,其他公司替我們代收貨款,我們把發(fā)票開給替我們代收貨款的公司,這樣怎么做分錄
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目
老師,還沒有給對方開發(fā)票,從他們應該給我們里面的款扣下這個錢的分錄怎么寫
老師,你幫忙看一下圖片里面的負數(shù)金額
你好,你是說扣掉手續(xù)費還是扣掉什么?
扣掉了手術(shù)費,還扣掉了其他公司的錢
扣掉手續(xù)費
你好,扣掉這個錢是要看是什么原因要扣才能最終確定會計分錄