你好,之前開(kāi)出去的發(fā)票,你是掛賬在應(yīng)收賬款的借方??
公司使用權(quán)責(zé)發(fā)生制,按照實(shí)際出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票回來(lái)后的金額和之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)字有差額怎么處理,發(fā)票開(kāi)的多,之前結(jié)轉(zhuǎn)的少。怎么處理,還是不用處理呢?
結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(shí) 應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn) 根據(jù)移動(dòng)加權(quán)平均法的平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)嘛。如果結(jié)轉(zhuǎn)有誤應(yīng)該怎么調(diào)整 之前月份的 還有目前庫(kù)存商品數(shù)量為負(fù)數(shù) 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)或者多開(kāi)票情況
可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券,債券發(fā)行時(shí)附有認(rèn)股權(quán)證。我可以拿認(rèn)股權(quán)證去買(mǎi)股票,但是我之前買(mǎi)的債券可以轉(zhuǎn)股嗎?
發(fā)生債權(quán)轉(zhuǎn)移,之前開(kāi)出去的發(fā)票怎么平賬?
我們商品已發(fā)出去的,但是商品的所有權(quán)不轉(zhuǎn)移,我們做怎么做賬務(wù)處理???
當(dāng)月向消費(fèi)者發(fā)行餐飲儲(chǔ)值卡3000張,取得貨幣資金300萬(wàn)元,當(dāng)月消費(fèi)者使用儲(chǔ)值卡購(gòu)買(mǎi)了該餐飲企業(yè)委托外部工廠生產(chǎn)的點(diǎn)心禮盒,確認(rèn)不含稅收入100萬(wàn)元。 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 100?13% 老師,還是不明白稅率為啥是13%
簡(jiǎn)答題。這個(gè)分錄為什么是貸其他應(yīng)付款?
老師如果先買(mǎi)地,然后在地上建廠房,廠房出包給第三方,然后廠房達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)候。就是我先買(mǎi)的那塊地的話,是不是從買(mǎi)地的時(shí)候就開(kāi)始攤銷?然后在地上建廠房的時(shí)候,就是地的攤銷是可以記到產(chǎn)房的成本當(dāng)中的。并不是等廠房達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)的時(shí)候,然后再開(kāi)始攤銷,那個(gè)就是土地使用權(quán)。
老師,什么時(shí)候用應(yīng)交增值稅什么時(shí)候用銷項(xiàng)稅呢
老師,限售股解禁后對(duì)外轉(zhuǎn)讓,銷項(xiàng)稅稅率是多少?它屬于金融服務(wù)類嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,編制現(xiàn)金流量表是只看庫(kù)存現(xiàn)金呢!還是銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金一起看
前提是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,如果一個(gè)公司先開(kāi)票給A公司,后面因?yàn)榻Y(jié)算主體變更,需把A公司的票分很多次退票重開(kāi)給B、C、D公司,這種情況會(huì)存在啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
檢測(cè)公司,有些款不開(kāi)票收款收到私人卡上,需要離職嗎?
收到個(gè)體給企業(yè)開(kāi)的發(fā)票有代扣代繳的個(gè)稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在6月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎
收到個(gè)體給企業(yè)開(kāi)的發(fā)票有代扣代繳的個(gè)稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在本月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎?有滯納金嗎
是的老師
你好,發(fā)生債權(quán)轉(zhuǎn)移,從應(yīng)收賬款之前的明細(xì)科目,轉(zhuǎn)到另外一個(gè)明細(xì)科目就是了?
乙方開(kāi)票60萬(wàn)給甲方,甲方付款40萬(wàn),剩下的20萬(wàn)甲方付給丙方。乙方與丙方之間發(fā)生了債權(quán)轉(zhuǎn)移。老師這種乙方怎么平賬,可以寫(xiě)一下分錄嗎,實(shí)在不會(huì)
你好 借:應(yīng)收賬款—甲方 20萬(wàn),銀行存款 40萬(wàn)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 剩下的20萬(wàn)甲方付給丙方,借:應(yīng)收賬款—丙方 20萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款—甲方 20萬(wàn)