同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
老師!建筑公司跨區(qū)域涉稅事項增值稅預(yù)繳填報是按開票金額的2%預(yù)繳是嗎?還是合同金額預(yù)繳?
老師您好,在做跨區(qū)預(yù)繳增值稅填表時銷售額填寫的不含稅的金額,預(yù)繳時繳錯了,這種情況怎么辦?
老師,請問建筑行業(yè)跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅填寫銷售額的時候是含稅金額還是不含稅金額。
老師,本市跨區(qū)域預(yù)繳稅款,只交增值稅,銷售額填不含稅,扣除金額填0對嗎
一般計稅外建安項目預(yù)繳稅款時,預(yù)繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業(yè)本地申報稅時作為進項抵扣嗎預(yù)繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義?。吭鲋刀愡M項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
提交增值稅以后是自動扣款,還是我得手動交款
同學(xué)您好,一般是要手動的,除非簽了自動扣款授權(quán)
那在哪里繳呢
我們有一個企業(yè)是自動扣款了,那我后面還需要做什么嗎,銷掉還是怎么,預(yù)繳已完成了
同學(xué)您好,自動扣款只要檢查是否扣款成 功
其他的就完事了,也不用繳銷類的
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
手動的話在哪里繳款,
同學(xué)您好,系統(tǒng)申報完有點繼續(xù)扣款確認 就行
好的,繳完了,后面不用管了
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的