不影響所得額,就不用改了
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表的貸方余額填寫對吧,就是填寫一年整個(gè)的薪酬對吧,如果匯算清繳時(shí)都發(fā)放了,都是一致的,
老師,請問我做賬時(shí)候應(yīng)付職工薪酬明細(xì)匯總數(shù)據(jù),和填企業(yè)所得稅匯算清繳表中的職工薪酬不一致,可以嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年匯算清繳職工薪酬明細(xì)表里面工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)了,虧損的不涉及所得稅稅款,可以不用改嗎
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的匯算清繳所得稅申報(bào)工資薪金明細(xì)表里面,工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應(yīng)付職工薪酬總的金額了,納稅調(diào)整明細(xì)表里面也體現(xiàn)出來了,這家剛成立不久,沒有業(yè)務(wù),是虧損的,不涉及稅款,需要改過來嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師。我在做所得稅匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面工資,社保,公積金數(shù)據(jù)的填寫,我可以按照應(yīng)付職工薪酬借方全年發(fā)生額填寫嗎?
20號結(jié)賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營者個(gè)人名字購買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
我這個(gè)年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)庫存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會(huì)計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
!老師,我這個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個(gè)商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個(gè)表?
老師,能發(fā)我一個(gè)代扣個(gè)稅公式的工資表模板嗎?
只是這個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,不影響所得額的,可以不改了吧
嗯嗯,不用改了的哈
只是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金填報(bào)成應(yīng)付職工薪酬總額了,沒有影響吧
有空的話,還是更正申報(bào)了,影響勾稽關(guān)系
老師,具體影響哪里的勾稽關(guān)系???現(xiàn)在更正是不是要扣分的
跟你的申報(bào)的個(gè)稅工資對不上
這個(gè)不是一年匯總的嗎老師,個(gè)稅是每個(gè)月申報(bào)的,這個(gè)還要核對嗎?不改的話,影響不大吧,不會(huì)預(yù)警什么的吧
還有跟你的工商年報(bào)的也對不上
工商年報(bào)有工資薪金?就這一個(gè)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,改了會(huì)不會(huì)扣分呢?改好呢還是不改啊老師
正常的更正申報(bào),又不是延期申報(bào)