你好 借應付賬款100 貸銀行存款90 財務費用-折扣10
我進貨10萬,供應商返利1.3萬,我現(xiàn)在實際支付貨款8.7萬,老師怎樣做賬
老師好,請問供應商返點如何做賬?比如現(xiàn)在欠供應商100萬,供應商返點是10萬,還欠90萬,該如何做賬呢?
老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協(xié)商扣了10萬塊 發(fā)票開了100萬 付款90萬 這個怎么入賬
老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協(xié)商扣了10萬塊 發(fā)票還是正常開100萬 付款90萬 這個可以嗎 ?
你好老師,我們收到一批已開發(fā)票100萬的貨物,本次貨物需要扣款10萬,實際支付90萬,實操中我應該怎么做分錄
老師,個稅更正上月的,個稅上月已交,在更正最后一步應補稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請問我們公司多給其他公司多開增值稅發(fā)票113958.27元,對方破產(chǎn)不干了,老板說收不回來了,請問借方應收賬款掛113958.27元怎么做平會計分錄?請老師指點
老師,培訓機構申報的時候要不要有一些無票收入
個體工商戶開了480的發(fā)票,工商年檢營業(yè)額怎么填?納稅總額怎么填?
老師,員工個稅由公司承擔怎么做賬
老師住宿專票可以進項么?
老師下午好!收到的專利年費怎么入賬哪個科目?
老師,內(nèi)賬會計在員工費用報銷單里的會計主管那要不要簽名?簽名后給到外賬做,那么外賬的記賬憑證里的記賬人都沒她的名字,那么以后會風險時候會不會只找內(nèi)賬會計
老師你好應付職工薪酬發(fā)完工資后后還沒計提當月貸工資,余額出現(xiàn)-12000,請問怎么把這個科目截屏呢
老師,老板以前買了一輛車掛靠在別人的公司,現(xiàn)在自己注冊了一家公司,并把這輛車過戶到自己的公司,我只看到了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價合計才12800元,這個我怎么錄賬,分錄怎么寫
這10萬是在貨款里面扣的
對的,直接沖減應付賬款就可以啊。
是商業(yè)折扣不是做到財務費用吧?
您好,咱這種情況是賬面掛了,應付100萬,協(xié)議扣除10萬。?
是的,原材料來的時候我們系統(tǒng)掛了100萬的應付賬款
這種要不然就記入財務費用,要不然就進入營業(yè)外收入。
好的老師,如果是商業(yè)折扣的話,供應商開的發(fā)票是折扣后的,我按發(fā)票做賬這10萬我是要算到原材料里面是吧,原材料單價降低
的,是的,是這樣子的。
老師,這10萬我能沖減主營業(yè)務成本嗎?
中間成本肯定是不合適的。
呃,不好意思,上條請忽略,直接沖主業(yè)務成本是不合適的。
老師為什么沖減成本不合適呢?問題有點多噢老師
對方是你是給你減免了10萬塊錢的應付賬款,但是你的貨物沒有減少。
但實際是商業(yè)折扣原本就是降低原材料單價,原材料成本加權平均出庫成本不就會降低嗎?
不對,不對,您這個這么理解,有問題。您這個不屬于商業(yè)折扣的范疇。是應付賬款的免除。之后是您在采購的時候按照90入賬,按照90開票。