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你好老師,我們收到一批已開發(fā)票100萬的貨物,本次貨物需要扣款10萬,實(shí)際支付90萬,實(shí)操中我應(yīng)該怎么做分錄

2022-09-12 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-12 10:20

你好,這個(gè)是質(zhì)量扣款的嘛,對方給你開負(fù)數(shù)的嗎

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快賬用戶8665 追問 2022-09-12 10:22

不給開,是我們墊付的運(yùn)雜安裝費(fèi),此款需要從他們這扣除

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:23

當(dāng)時(shí)墊付的運(yùn)雜費(fèi)分錄怎么做的?

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快賬用戶8665 追問 2022-09-12 10:30

做成本了

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:35

你好紅,沖你的成本,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8665 追問 2022-09-12 10:37

還有一種情況,欠張三10萬,但是張三欠李四3萬,需要從張三的欠款中拿出3萬付給李四,這樣的怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:39

借應(yīng)付賬款,張三貸銀行存款,需要出一個(gè)委托書,張三委托你付款給李四的證明。

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快賬用戶8665 追問 2022-09-12 10:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-12 10:40

不用客氣,周末愉快

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你好,這個(gè)是質(zhì)量扣款的嘛,對方給你開負(fù)數(shù)的嗎
2022-09-12
你好,會(huì)計(jì)分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2021-09-27
您好 請問支付款項(xiàng)的分錄寫了嗎
2022-10-24
你好,對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嘛,如果不開的話,你就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,差額那一部分放到營業(yè)外收入。
2022-08-17
你只需要就差額的部分開紅字發(fā)票沖銷就可以了,沒有抵扣的部分直接讓對方開紅字發(fā)票就可以。
2021-12-13
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