你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫?

所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本后,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)表嗎?
請問所得稅匯算清繳,要調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本(由于發(fā)票未到),要選擇哪張表填
暫估主營業(yè)務(wù)成本在所得稅匯算清繳前發(fā)票沒到,怎么調(diào)增?填哪個(gè)表調(diào)?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)暫估成本票沒有回來,要調(diào)增調(diào)哪張表,還是在主表成本里增加上要調(diào)增數(shù)就行了
主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票沒有,,匯算清繳的稅額增加填在哪張表上
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?

