同學(xué)你好 這個(gè)2%是可以的
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師,我們是一家營(yíng)利性幼兒園,2018年開(kāi)始裝修,實(shí)際上2018年底就開(kāi)始招生有收入了,一直在辦理證件,因?yàn)樾袠I(yè)特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8月份辦理的稅務(wù)登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應(yīng)付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,幼兒園本來(lái)就是免增值稅的,企業(yè)所得稅也才交5個(gè)點(diǎn),如果代開(kāi)發(fā)票,需要我們擔(dān)負(fù)20多個(gè)點(diǎn)的稅,老板也不愿意擔(dān),但是我告訴她如果一點(diǎn)發(fā)票沒(méi)有,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),老板的意思是2021年再開(kāi),少開(kāi)點(diǎn),一年開(kāi)30萬(wàn)左右的房租,那我就是想問(wèn),我2020年9月入賬的一百多萬(wàn)怎么辦,需要沖回嗎?
研發(fā)費(fèi)用中含研發(fā)人員工資及五險(xiǎn)一金5000萬(wàn)元,外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi)用300萬(wàn),直接投入材料400萬(wàn),,研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款。其他收入益2800萬(wàn)中,含軟件侖企業(yè)實(shí)際稅負(fù)超3%的即征即退增值稅800萬(wàn),企業(yè)將其作為不征稅收入處理,是否正確的,應(yīng)調(diào)整的所得稅應(yīng)納額多少將一棟原值4000萬(wàn)的辦公室樓進(jìn)行改建,支付500萬(wàn)用于安裝中央空調(diào),5月31曰日改建完成投入便使用,當(dāng)年未交房產(chǎn)稅,,若應(yīng)繳房產(chǎn)稅,應(yīng)怎樣調(diào)整應(yīng)納所得稅
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。判斷甲公司簽訂的合同類型是什么?____;判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____;判斷甲公司的履約方式是什么?____;判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;2019年6月3日,甲公
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。 合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。 至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100 000元,增值稅稅額13 000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。 判斷甲公司簽訂的合同類型是什么?____; 判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____; 判斷甲公司的履約方式是什么?____; 判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;
你好,我們遇到的問(wèn)題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開(kāi)具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開(kāi)具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開(kāi)具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開(kāi)具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬(wàn),2萬(wàn),3萬(wàn).以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個(gè)體工商戶需要做5月前的那個(gè)匯算清繳嗎?還有工商年報(bào)呢?
老師,這個(gè)題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來(lái)的2,怎么處理呢?
你好,給員工購(gòu)買的粽子可以記入管理費(fèi)用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)信息采集通過(guò)后,報(bào)名的時(shí)候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)可以,借銀行存款金額貸主營(yíng)業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師你好!我4月份開(kāi)始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財(cái)務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計(jì)貸方本年累計(jì)。資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有年初余額,利潤(rùn)表沒(méi)有本期發(fā)生額和本年累計(jì)。
如果稅務(wù)認(rèn)為偏低,怎么說(shuō)明比較合理?
同學(xué)你好 這個(gè)不低了