你好,是購買的材料退回給供應(yīng)商??
自己開了家管業(yè)公司經(jīng)營范圍有生產(chǎn)加工塑料制品等,但是實(shí)際上我并直接生產(chǎn),都是外調(diào)發(fā)貨的,現(xiàn)在客戶要開票 我直接從供貨商那買原材料票進(jìn)來,然后開管材出去可以嗎
老師,有這么一個(gè)情況,我們從供應(yīng)商那里購買100萬的原材料,然后將原材料買個(gè)另一家公司,我們可以開票名稱為這個(gè)原材料的名稱吧,這樣的好處是不是類似于提高我們的銷售額了
和供應(yīng)商購買原材料,供應(yīng)商開票大類是塑料制品,款已付,我們開票大類的照明裝置,現(xiàn)在原材料變形不能用了,供應(yīng)商把這批原材料賣回去了,我可以按正常銷售開票嗎,開票可以開塑料制品嗎
老師您好,我公司是制造業(yè),由于供應(yīng)商的材料問題,導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題,現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款,可是該材料供應(yīng)商還沒開票,送貨來時(shí)我做的賬是,借:原材料4000,貸:材料采購4000,現(xiàn)在他開票過來是2000,我收票是借材料采購2000,貸應(yīng)付賬款2000,那現(xiàn)在沒開票,但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理?
我們向供應(yīng)商購買了一批原材料,然后送給我們相應(yīng)的贈(zèng)品,贈(zèng)品沒有給我們開票,這樣可以嗎?只開票給我們有金額的原材料,但是贈(zèng)品我們也有入庫,也有對應(yīng)的合同和入庫單,發(fā)票上面沒有可以嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
目前我們還欠供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商拿走抵欠款了
也可以這么理解,退回給供應(yīng)商抵欠款了
你好,供應(yīng)商拿走抵欠款,根據(jù)你這個(gè)描述,是可以根據(jù)材料開具相應(yīng)發(fā)票的
可以按正常銷售原材料嗎,開票進(jìn)來是塑料制品,開出去也開塑料制品嗎
你好,是的,這種情況是可以的
老師,欠供應(yīng)商10萬貨款,那我抵消3萬欠款,那我賬務(wù)處理怎么做呀
你好,抵消3萬欠款 借:應(yīng)付賬款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師好,有應(yīng)收賬款3萬,現(xiàn)金收了2萬,那1萬扣了稅點(diǎn),賬務(wù)怎么處理
你好,1萬扣了稅點(diǎn),是什么原因?qū)е聭?yīng)收3萬稅點(diǎn)就有1萬呢?
應(yīng)收39820.應(yīng)付16875,相抵消后應(yīng)收還有22945?,F(xiàn)金收了20880,稅額2065
請看你之前 的描述,到底是用材料去抵消欠款,還是銷售材料通過現(xiàn)金方式收款呢?
不好意思,我沒有說清楚,和供應(yīng)商那個(gè)沒關(guān)系,另一個(gè)問題
你好 應(yīng)收39820.應(yīng)付16875,相抵消后應(yīng)收還有22945。現(xiàn)金收,賬務(wù)處理是 借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款
這個(gè)是客戶之間相互做貨,應(yīng)收39820.應(yīng)付16875,相抵消后應(yīng)收還有22945?,F(xiàn)金收了20880,稅額2065
你好 應(yīng)收39820.應(yīng)付16875,相抵消后應(yīng)收還有22945。現(xiàn)金收,賬務(wù)處理是 借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
沒有開票,差額走營業(yè)外收入嗎
你好,你所指的差額是?
沒有開票,2065記哪里
你好,這個(gè)過程不需要開具發(fā)票,都是往來款 現(xiàn)金收了20880,稅額2065 2065是通過什么方式收取的呢??