同學(xué),你好 可以 可以
老師,我們是個(gè)體戶,對(duì)方給我們公戶轉(zhuǎn)的2萬,我們要給對(duì)方公司開發(fā)票,開材料票,也就是我們給對(duì)方提供材料,那我們沒有進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?我們的供應(yīng)商只給我們提供材料清單可以不,領(lǐng)導(dǎo)說還要開個(gè)收據(jù),是應(yīng)該誰(shuí)給誰(shuí)開收據(jù)?
老師,您好!想問下,我們公司生產(chǎn)了一批八寶粥,原材料都是我們公司購(gòu)買的,只有紙箱是對(duì)方給我們的,沒有票,但是我們開票開的是成品,可以嗎?
就是我們是藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè),我們有的進(jìn)貨是客戶贈(zèng)送給我們的,然后他們給我們的發(fā)票是第一行就是正品的公允價(jià)值 ,第二行寫上贈(zèng)品價(jià)值的商業(yè)折扣,這樣就是0了。 那我們把這些贈(zèng)品賣給我們的客戶,每個(gè)贈(zèng)品收1分錢,那我們給我們客戶開的贈(zèng)品發(fā)票,可以是單價(jià)1分錢嗎
老師,供應(yīng)商送我們的贈(zèng)品,沒有開發(fā)票。我們又把贈(zèng)品銷售出去了,發(fā)票也給開了。這個(gè)入庫(kù)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么辦呢?
老師你好,有個(gè)問題想咨詢,就是供應(yīng)商贈(zèng)送一批贈(zèng)品,我們不用給錢的所以供應(yīng)商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈(zèng)品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒有進(jìn)項(xiàng)可以開票給客戶嗎
撿到的錢需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請(qǐng)問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請(qǐng)問我要怎么做2024年的賬呢?
那我們做賬如何做,直接做有金額的那批原材料是嗎?那贈(zèng)品呢?直接做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
同學(xué),你好 贈(zèng)品 借:原材料 貸:營(yíng)業(yè)外收入