同學(xué)您好,印花稅不需要計(jì)提記入交稅當(dāng)期,借稅金及附加,貸:銀行存款
去年9-12月份房租未計(jì)提也未付款,1月份發(fā)現(xiàn)賬務(wù)上怎么處理
去年有個(gè)月份的印花稅沒計(jì)提,那今年怎么處理?補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,7月份申報(bào)了去年12月份和今年一月份的印花稅,要怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,12月份多計(jì)提印花稅3.18元,12月份工資少計(jì)提420元,請問老師2023年元月份怎么賬務(wù)處理?急急
你好,去年12月份個(gè)人所得稅已申報(bào)扣款但是未計(jì)提,已經(jīng)做了結(jié)賬了,賬務(wù)怎么處理
計(jì)提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好,我年度利潤總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500,票來, 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個(gè)怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,這個(gè)有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時(shí)其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
支付的是去年10-12月的印花稅
同學(xué)您好,這個(gè)印花稅是簽合同也不產(chǎn)生對應(yīng)收入,不需要計(jì)提
支付的是去年10-12月的印花稅 借稅金及附加,貸:銀行存款也 這種做?
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
是去年4季度的印花稅,為什么不是借利潤分配未分配利潤?
同學(xué)您好,這個(gè)是實(shí)時(shí)記賬不計(jì)提的,所以不用
瞎說,跨期不是這種做,按你說的做7月份勞資就被稅務(wù)局打電話來
同學(xué)您好,您有印花稅要計(jì)提的文件支持嗎