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你好,去年12月份個(gè)人所得稅已申報(bào)扣款但是未計(jì)提,已經(jīng)做了結(jié)賬了,賬務(wù)怎么處理

2023-02-07 13:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-07 14:00

你好 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 也可以?

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你好 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 也可以?
2023-02-07
金額大不呢?只有幾百塊可以直接計(jì)入24年的費(fèi)用
2024-01-18
你好這個(gè)你可以借管理費(fèi)用等,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
2024-01-17
你好,需要補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2023-02-13
你好,需要調(diào)整的,多計(jì)提的需要紅沖匯算清,交的時(shí)候需要調(diào)增。 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2021-08-25
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