同學(xué),你好 你更正了什么??
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報的時候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報呢
老師,自然人扣繳端22年度做了更正,在填報企業(yè)所得稅時,哪些位置需要調(diào)整?
老師,我在22年里一次性調(diào)整了19-21年租金長期待攤費用,借入以前年度損益調(diào)整了,在做所得稅匯算清繳時,19-21的是不是需要從新更正申報阿?以前年度還涉及到什么表需要調(diào)嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人在2023年收到退回2022年預(yù)繳的企業(yè)所得稅,通過以前年度損益調(diào)整做賬,在2023年企業(yè)所得稅匯交時需要做哪些調(diào)整呢
老師,您好,我想咨詢下,我收到稅務(wù)局的電話,說是22年的匯算清繳報表,有問題需要更正,就是22年有個稅收滯納金574.7元,做賬的時候計入所得稅費用,沒有計入營業(yè)外支出,現(xiàn)在稅局要求更正報表,那我這個金額怎么填寫,應(yīng)該填到哪個位置
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
有一個人員工資做了調(diào)減
報企業(yè)所得稅時,不用調(diào)整的
職工薪酬不用調(diào)減嗎?
同學(xué),你好 你更正當時的分錄報表就行
老師,沒聽懂
同學(xué),你好 你之前以前更正過,就相當于已經(jīng)改正了
我之前沒有更正,今天才做的22年度的更正
同學(xué),你好 這是一樣的