你好;? 你到時留抵進項稅即可 ;? ?你如果一次性認證了會留抵進項稅的?
公司是建筑總包公司,去年有異地預(yù)繳增值稅大概7萬左右,一直沒開票就沒有抵扣,7月份開了票,預(yù)交增值稅當做進項稅抵扣了,但是7萬左右的預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在這分錄要怎么做
2023年一月新開的一家公司,買了一輛車,可以抵扣稅額8萬元左右,新公司沒有進項沒有庫存,可以先開60萬的銷賬發(fā)票出去.先用這輛車的抵扣,后期慢慢補庫存進來嗎?
老師好,公司想買一輛130w左右的車,但是目前公司每個月開出的銷項票只有50w左右,這樣抵稅怎么抵合適?
老師,老板想讓公司用的車加油費都開對公戶的信息,但實際車是公司用車沒在公司名下,還有每個月開票金額10萬,加油費1萬左右,可以入賬嗎?怎么樣才是合規(guī)的?
老師,您好!我公司有一個項目,每月的給出的傭5萬左右,發(fā)票是對方以個體工商戶的名義開給我們?nèi)缓髲墓~出個人,這樣存在什么風(fēng)險?怎么應(yīng)對?謝謝!
一般納稅人。當月增值稅為0。印花稅是不是也有零申報?
老師,工資的計提和發(fā)放的賬務(wù)處理是怎樣的
老師,我們是一家農(nóng)業(yè)企業(yè),種田種蔬菜的。我們建了烘干房和育秧房,自行烘干水稻和育秧?,F(xiàn)在我們提供給別人育秧和烘干服務(wù),請問需要繳納增值稅嗎?我看網(wǎng)上政策說是提供農(nóng)業(yè)服務(wù)失眠增值稅的,現(xiàn)在尋求老師的幫助,看理解是否正確
老師,物業(yè)開給我們公司5月份的物管費,但這筆費用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來,然后打款給業(yè)主個人怎樣沖帳?兩個科目能相抵嗎?
單單法人手機號線上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財務(wù)去
第三問的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨加上3000?
老師,為什么銀行對公賬戶明細有些“賬戶余額”不等于“上頁余額”呢?比如第一頁的賬戶余額不等于第二頁的“上頁余額”
老師中級會計什么時候報名考試
這些數(shù)據(jù)是自動生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
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