你好,這個(gè)不需要再結(jié)轉(zhuǎn)。
你好,我想問一下,注冊公司可以把資金實(shí)繳進(jìn)去后,做借銀行存款,貸實(shí)收資本,然后再把資金借出來,借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎?
老師,新注冊的公司,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本,怎要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師有個(gè)事情請教,(1)比如說原先收到注冊資本金1000萬, 當(dāng)時(shí)做分錄:銀行存款,貸實(shí)收資本,(2)現(xiàn)在減資到了600萬,那不退還注冊資本金,分錄做:借實(shí)收資本,貸資本公積~資本溢價(jià)?(3)退回注冊資本金,借注冊資本金,貸銀行存款?
用銀行借來的錢注冊公司,怎么做分錄?借銀行存款 貸實(shí)收資本?
老師我們收到投資公司的注冊資本金投資款。借:銀行貸:實(shí)收資本,這樣可以嗎?實(shí)收資本需要明細(xì)**公司嗎
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
那實(shí)收資本就一直在貸方嗎?
你好是的。一直先放著。
老師,那當(dāng)月沒有銷項(xiàng)也沒有進(jìn)項(xiàng),我結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
這個(gè)沒有損益發(fā)生,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
有損益發(fā)生,就是沒有主營業(yè)務(wù)收入
你具體是發(fā)生了什么損益類的業(yè)務(wù)呢?
發(fā)生了管理費(fèi)用跟財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
你好,那你就把這兩個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)就好了,發(fā)生了什么就結(jié)轉(zhuǎn)什么。
老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我發(fā)生的是管理費(fèi)用辦公費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。借:管理費(fèi)用:1000 借財(cái)務(wù)費(fèi)用500,借:本年利潤-1500 對嗎?
對的,就是這樣做分錄。