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老師,新注冊的公司,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本,怎要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2023-04-25 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-25 11:04

你好,這個(gè)不需要再結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶8068 追問 2023-04-25 11:10

那實(shí)收資本就一直在貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:15

你好是的。一直先放著。

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快賬用戶8068 追問 2023-04-25 11:23

老師,那當(dāng)月沒有銷項(xiàng)也沒有進(jìn)項(xiàng),我結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:24

這個(gè)沒有損益發(fā)生,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶8068 追問 2023-04-25 11:25

有損益發(fā)生,就是沒有主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:28

你具體是發(fā)生了什么損益類的業(yè)務(wù)呢?

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快賬用戶8068 追問 2023-04-25 11:30

發(fā)生了管理費(fèi)用跟財(cái)務(wù)費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:32

你好,那你就把這兩個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)就好了,發(fā)生了什么就結(jié)轉(zhuǎn)什么。

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快賬用戶8068 追問 2023-04-25 11:36

老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我發(fā)生的是管理費(fèi)用辦公費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。借:管理費(fèi)用:1000 借財(cái)務(wù)費(fèi)用500,借:本年利潤-1500 對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-25 11:37

對的,就是這樣做分錄。

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你好,這個(gè)不需要再結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-04-25
你好,這是減少的,是實(shí)收資本。
2021-07-01
你好,同學(xué),企業(yè)收到股東的資金 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本
2023-05-01
你好是的,就是這樣子做。
2023-08-18
對的,是的,是這么做的,需要繳納印花稅。
2022-08-15
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