你好; 你這個(gè)是好久發(fā)貨出去的; 沒有發(fā)貨暫時(shí)先不做收入處理的??

老師好,圖書生產(chǎn)企業(yè),給省級(jí)代理發(fā)書銷售,收到代理金3萬確認(rèn)預(yù)收,但是約定最少一個(gè)季度如果賣不出去把書退回生產(chǎn)企業(yè) ,一級(jí)代理(省代)如果發(fā)展下級(jí),定價(jià)權(quán)歸代理,生產(chǎn)企業(yè)不管,圖書生產(chǎn)企業(yè)與省代簽訂了銷售合同,且定價(jià)固定比如6元,,這種銷售模式什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是什么時(shí)候退完貨確認(rèn)收入,還是按照附有銷售退回的條件確認(rèn)收入,合理估計(jì)呢
老師,想請(qǐng)問,我們?nèi)ツ暧幸慌浳镆呀?jīng)發(fā)出,未簽訂合同,未結(jié)款,只有本單位自制的出庫單,出庫單上有發(fā)貨數(shù)量金額,到現(xiàn)在沒有開具發(fā)票,對(duì)方已收貨,但是未索取發(fā)票,在考慮退貨當(dāng)中,那這筆銷售,應(yīng)該是在去年確認(rèn)收入還是今年開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入呢
1、第三問算消費(fèi)稅時(shí)為什么不用20*10% 2、第三問是賒銷,計(jì)稅時(shí)間有合同的應(yīng)該按照合同約定啊,合同約定是10月31日,那么9月的時(shí)候還不應(yīng)該算消費(fèi)稅呢吧 3、第五問,如果在第三問中確認(rèn)了收入的實(shí)現(xiàn),那么第五問中應(yīng)該也確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)并增值稅銷項(xiàng)稅啊,但第五題的答案中沒有把第三問的銷售算進(jìn)去為什么呢
老師請(qǐng)問銷售合同沒有注明收入應(yīng)該什么時(shí)間確認(rèn),那么什么時(shí)間確認(rèn)呢?出口業(yè)務(wù),只開具了形式發(fā)票,貨權(quán)還沒有轉(zhuǎn)移
我目前是一個(gè)出口的大合同,貨款是一批一批來的,也己經(jīng)結(jié)匯,每次結(jié)匯的時(shí)候都是合同加形式發(fā)票,報(bào)關(guān)單還沒有下來,我應(yīng)該什么時(shí)候確定正式收入,出口貨物的正式發(fā)票在稅務(wù)局應(yīng)該怎么開具,手續(xù)應(yīng)該怎么辦?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?

