這個(gè)運(yùn)費(fèi)客戶承擔(dān)的,你們也是正常確認(rèn)收入。
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè)只做出口,但是有一個(gè)客戶的貨其中一部分要求發(fā)到上海的沒有出口也沒有報(bào)關(guān),但是收到客戶付的美金款,這個(gè)怎么處理呢,怎么做賬報(bào)稅呢
出口貨物,海運(yùn)費(fèi)是客戶給我們,我們在付給海運(yùn)公司 。客戶付給我們的那部分海運(yùn)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理 ?需要確認(rèn)收入嗎?我們付給客戶時(shí)做為費(fèi)用,開發(fā)票走運(yùn)費(fèi)?報(bào)關(guān)單顯示成交方式C&F,總金額里 一部分是貨款 一部分是海運(yùn)費(fèi) 。但發(fā)票的金額只是貨款部分
我們是外貿(mào)公司,收了客戶貨款(含海運(yùn)費(fèi)),報(bào)關(guān)上合同只有純貨款,現(xiàn)在賬上預(yù)收有余額(多出來的其實(shí)就是收了客戶的海運(yùn)費(fèi)),那這個(gè)要如何處理。
收了客戶貨款和海運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)單上的合同只有貨款,賬上預(yù)收余額為海運(yùn)費(fèi),這塊如果確認(rèn)收入,需要開什么票?會視同內(nèi)銷導(dǎo)致繳納增值稅嗎?
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報(bào)關(guān)單是FOB價(jià),為什么國際運(yùn)輸發(fā)票里明細(xì)含有海運(yùn)費(fèi)。是因?yàn)檫@個(gè)運(yùn)費(fèi)只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報(bào)關(guān)單的貨品金額就含了海運(yùn)費(fèi)一起報(bào)關(guān)出去了?,F(xiàn)在這個(gè)問題,怎么處理比較好呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎