同學(xué)你好,主要看你們公司是幾類企業(yè),如果是三四類的企業(yè),退稅發(fā)票認(rèn)證后至少一個月的才會有電子信息,具體時間還要看你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。
出口退稅服務(wù)平臺中免抵退稅自檢出現(xiàn)那個出現(xiàn)這個提示"美元離岸價(12636.69)超過代理證明(XXX)609.607%,企業(yè)需提供《出口貨物離岸價差異原因說明表"是什么原因?
出口退稅填寫附加稅時提示未錄入免抵退稅額修改原因
申報(bào)出口退稅數(shù)據(jù)自檢提示監(jiān)管方式不存在是什么原因?
請問出口退稅申報(bào) 提示 匯率不在合理范圍是什么原因。一個月都是同一匯率。就是其中部分這樣提示。
出口退稅勾選,發(fā)票顯示已認(rèn)證未稽核,這個是因?yàn)槭裁丛?/p>
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個會計(jì)分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報(bào)增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
從哪里看是幾類企業(yè)
同學(xué)你好,就從電子稅務(wù)局的申報(bào)自檢頁面,右上角你看看。
我們之前一直做過退稅,沒有出現(xiàn)這種情況
除了這個原因,還有其它原因嗎?
同學(xué)你好,或者是輸入有誤,但是其他原因出現(xiàn)的提示信息不是這樣的,已經(jīng)認(rèn)證多久了嗎?
發(fā)票是2月份開的,退稅勾選是3月8號
四月份申報(bào)3月份增值稅時已經(jīng)申報(bào)過了
同學(xué)你好,之前勾選后多久申報(bào)沒有疑點(diǎn),是不是報(bào)關(guān)單有問題呢?實(shí)在找不到原因只能找專管員問下
我問一下,報(bào)關(guān)單不是我填的
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你工作愉快