您好同學(xué),每個月第一個工作日的外匯中間價,這樣也不會出問題。
電腦插入稅局新發(fā)的Ukey,在退稅系統(tǒng)里生成申報文件一直提示未插入USBKEY,請問是什么原因。這個Ukey不能做出口退稅申報嗎?還是需要購買金稅盤?
老師,您好,請問一下,外匯總量核查,不用區(qū)分是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)還是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)吧?另外核查范圍區(qū)間是在什么范圍呀?舉個例子,如果定金研發(fā)費等貨款進(jìn)來了,貨物一直沒出口,一直在研發(fā)中,金額比較大要怎么申報呀?再舉個例子,假如貨出去了,錢一直沒進(jìn)來,這種的又該怎么處理呢?
老師,外貿(mào)企業(yè)去年一張報關(guān)單中有五項,其中四項在去年已申報退稅,現(xiàn)在有一項這個月退稅,提示需要申報收匯情況表,現(xiàn)在有兩個問題:一:情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報這一項的金額呢?二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報現(xiàn)在申報這一項的金額呢?
請問出口退稅申報 提示 匯率不在合理范圍是什么原因。一個月都是同一匯率。就是其中部分這樣提示。
在申報所屬期為5月份時,申報出口退稅4942.29元,共三個報關(guān)單。但在所屬期6月,電子稅務(wù)局申報增值稅時,在增值稅申報主表的第15行“免抵退應(yīng)退稅額”那一行中,系統(tǒng)自動跳出金額為3596.4元,我查了一下這個金額對應(yīng)5月份退稅的三個關(guān)單其中的2份關(guān)單,另一份關(guān)單,在5月申報退稅時,系統(tǒng)曾跳出疑點,提示匯率不在合理范圍內(nèi),但疑點可跳,故未處理,照常提交退稅申報。現(xiàn)在增值稅主表不能修改應(yīng)退稅額,且與實際退稅金額不一致,這種情況下,應(yīng)該如何處理呢?
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯(lián)系嗎?
我們是按照統(tǒng)一一個匯率申報的輸入申報信息,可是有一部分報關(guān)單輸入時提示匯率超出合理范圍。有可能是什么原因?
你好同學(xué),咱應(yīng)該按照每個月的第一個工作日的外匯中間價,按照這個匯率來申報,你是不是這幾個報關(guān)單不是一個月發(fā)生的業(yè)務(wù)呀?
都是一個月內(nèi)的,他提示的是不在范圍,但實際和其他報關(guān)單都是一樣的匯率,只有其中一部分報關(guān)單提示有誤
你好,嗯,這個的話。分成兩批來申報試一下。