同學(xué)你好,納稅人申報(bào)全電發(fā)票操作如下: (一)一般納稅人 (1)功能入口:【辦稅中心】->【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】->【申報(bào)稅(費(fèi))清冊】->【按期應(yīng)申報(bào)】->【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)】如圖所示: (2)進(jìn)入申報(bào)表頁面,首先出現(xiàn)的是一般納稅人申報(bào)表。 (3)可在左則選擇【附表一】打開表單,填寫申報(bào)表信息。 (4)選擇【附表二】填寫進(jìn)項(xiàng),填寫時(shí)注意包括省外試點(diǎn)單位的全電子發(fā)票。 (5)當(dāng)所需報(bào)表填寫完成并保存后,點(diǎn)擊【申報(bào)】提交即可。 (二)小規(guī)模納稅人 (1)功能入口:【我要辦稅】->【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】->【申報(bào)稅(費(fèi))清冊】->【按期應(yīng)申報(bào)】->【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)】如圖所示: (2)點(diǎn)擊進(jìn)入申報(bào)表,按納稅人的實(shí)際銷售額填寫申報(bào)表。如下圖所示: (3)當(dāng)所需報(bào)表填寫完成并保存后,點(diǎn)擊【申報(bào)】提交即可。
老師好,企業(yè)在網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票,具體操作流程怎樣的?是不是要在開發(fā)票的界面操作一下,然后再在電子稅務(wù)局的界面再操作一下呢? 謝謝
開的全電發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎樣能出來開具全電發(fā)票的金額?
全電發(fā)票以后,個(gè)體戶怎么開發(fā)票呢?具體操作流程,我在電子稅務(wù)局沒有看到開發(fā)票字樣
開紅字發(fā)票的時(shí)候,提示開紅字發(fā)票金額(稅額)大于原藍(lán)票金額(稅額),這樣子的我需要怎么操作呢
開具全電發(fā)票后,報(bào)稅的時(shí)候需要怎樣操作呢?
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個(gè)人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計(jì)入購置成本嗎
去年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系計(jì)算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題,年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時(shí)不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報(bào)讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財(cái)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因?yàn)樘幚硗鶃碣~,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 是指的立項(xiàng)申請書嗎?如果立項(xiàng)申請書最下邊最后一欄有項(xiàng)目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個(gè)所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時(shí)工沒有簽合同那種工人,要申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不