您好,同學(xué),是可以的
請問,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,21年賬套期末和22年賬套期初不同,可以把22年賬套做的憑證導(dǎo)入21年結(jié)賬后的賬套嗎?
老師,金蝶軟件年結(jié)過還能反結(jié)賬嗎?能請教一下反結(jié)賬的步驟嗎?
您好,我用的是金蝶迷你版財務(wù)軟件,22年還沒結(jié)轉(zhuǎn)到23年度,現(xiàn)在想修改去年賬套里的企業(yè)名稱,可以修改嗎?謝謝
老師,你好!金蝶軟件2022年年結(jié)賬套,反結(jié)賬修改憑證后,22年年結(jié)賬套保存不上,怎么辦?
金蝶軟件不能23年賬套反結(jié)轉(zhuǎn)到22年12期嗎?
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
可是我這邊顯提示年初時不能執(zhí)行反結(jié)賬,請使用上年年末時備份賬套數(shù)據(jù),并且搜選到22年賬套12期我做結(jié)轉(zhuǎn) ,也轉(zhuǎn)賬不了,提示說只是備份文件不能進行年末結(jié)轉(zhuǎn)
我記得我之前也可以年度反結(jié)轉(zhuǎn)的··這次不行呢
您好,同學(xué),您這邊有金蝶軟件的售后客服嗎
有的呢,是不是數(shù)據(jù)賬套有問題呢
您可以先把這個備份文件拷貝到現(xiàn)在用的這個賬套文件里面。然后再打開它去修改。 您也可以電話咨詢一下您那邊的軟件服務(wù)商。讓他給您遠(yuǎn)程操作下
老師,我用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,也是可以的對嗎?現(xiàn)在售后告訴我說這個版本一直不能操作
您好,同學(xué),是可以的