你好,可以的,但是你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表需要去修改。

第一年把收入調(diào)增,所有者權(quán)益有負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù),第二年把費(fèi)用調(diào)減,所有者權(quán)益是按照上年未調(diào)的數(shù)算,還是按照調(diào)后的算,我按照調(diào)后的數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益等式不成立,按照未調(diào)的算等式成立,為什么啊?第一年調(diào)整是預(yù)收賬款計(jì)入主營(yíng)收入,第二年調(diào)整是把費(fèi)用沖回,設(shè)計(jì)銀行和費(fèi)用
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年的資產(chǎn)負(fù)債表還可以調(diào)賬嗎?老板要求把所有者權(quán)益調(diào)成正數(shù)
老師好,請(qǐng)問(wèn)1、資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)是不是就是凈資產(chǎn)? 2、請(qǐng)問(wèn)老師,調(diào)整什么數(shù)據(jù)可以變動(dòng)這個(gè)凈資產(chǎn),比如我需要將企業(yè)的凈資產(chǎn)調(diào)少,我應(yīng)該在賬里調(diào)整哪些數(shù)據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話(huà),11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。


要怎么調(diào)才能變成正數(shù)呢
你好,你看一下你的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)嗎?如果是的話(huà),減少你的費(fèi)用?;蛘呤窃黾幽愕氖杖搿?
哦,好的,那調(diào)整完之后會(huì)不會(huì)影響2022年的增值稅,所得稅
你好,如果你增加收入的話(huà),影響增值稅 調(diào)整未分配利潤(rùn),肯定是影響你的所得稅。
可以增加實(shí)收資本嗎
你好,可以的,需要你老板投資進(jìn)來(lái),但是你這個(gè)銀行回單有嗎?你銀行回單有的話(huà),你得做到今年吧。
是啊,只能做到現(xiàn)在的賬上,無(wú)法調(diào)整以前的,那意思調(diào)整未分配利潤(rùn),一整套稅全都的改是嗎
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,再問(wèn)一下,調(diào)整去年的所有者權(quán)益可不可以反結(jié)賬,重新做賬,重新報(bào)稅?
可以的,可以這么做的。想要在去年修改,就得反結(jié)賬。
那我在12月做多一筆收入進(jìn)去,但是沒(méi)有流水,沒(méi)有單據(jù),要怎么操作才合理?
你好,這個(gè)是虛增的收入嗎?你看一下有沒(méi)有發(fā)票。
是虛增收入,沒(méi)有發(fā)票的
借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),你的增值稅銷(xiāo)售額也得修改 無(wú)票收入
好的,明白了,去稅局修改報(bào)表,如果稅局的人問(wèn)為什么要改?怎么解釋呢?
之前少做了,有問(wèn)題現(xiàn)在補(bǔ)上。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。