同學你好 這個沒法抵扣 除非不開福利費或者招待費的
老師,公司發(fā)生的各種福利費像什么聚餐、游玩這些金額都是很大的,但是每次報銷給的發(fā)票全部都是電子普通發(fā)票,我是不是可以讓他們?nèi)绻荛_專票盡量讓對方給我們開專票呢,這樣我就能抵扣稅額了,是吧,老師
老師,請問一個問題,因為有一張增值稅專票我收到了(對方是12月1號開給我們的),但是呢我去稅務局平臺里面查詢卻沒有查到這張專票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過,那么會不會出現(xiàn)比如說,要將11月的進項發(fā)票勾選抵扣了之后這張進項票才會出現(xiàn)在這個平臺里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號的專票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒有這張票
老師,有一個問題就是公司老板采購一些酒水,讓對方開的是專票,因為老板想抵扣,想問下就是這種肯定不能做到福利費,不然肯定不能抵,這種我應該做到什么里面才可以抵扣這個專票呢,或者怎么做才能讓對方開的專票過來可以抵呢
老師,您好,公司購買的酒水,對方開具的是專票,這種專票正常情況下公司都是不能抵扣的,因為我們公司買回來都是自己消耗不是用來銷售的,老板一心就想著抵扣,那這種有什么方法或辦法可以抵扣嗎
老師,您好,我想問一下,現(xiàn)在的情況是這樣的,公司有幾十個人出去團建旅游這種,因為金額很高,所以領(lǐng)導就想有沒有辦法對方開的這個專票可以抵扣進項,因為如果計入福利費,肯定是沒辦法抵扣了,這真的是難到我了,讓我研究研究,有余地嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
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謝謝老師,是不是只要開的是酒水的專票,除了是銷售公司采購回來用于銷售,其他類型公司的這種酒水專票都不能抵扣
同學你好 對的 是這樣的