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老師您好,我們公司做企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅72元,但是我不想退稅,去年賬面上一年上虧損50萬,怎么填表不需要退稅啊。

2023-04-24 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-24 12:18

你好 ;? 你去納稅調(diào)整表里面 去調(diào)增處理;? -扣除類項目- 其他調(diào)增; 你去看看主表 是否有彌補這個虧損金額??

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你好 ;? 你去納稅調(diào)整表里面 去調(diào)增處理;? -扣除類項目- 其他調(diào)增; 你去看看主表 是否有彌補這個虧損金額??
2023-04-24
哈哈,這么熱的天,稅局才沒心情查你的賬
2022-07-04
同學(xué)你好 那你需要調(diào)增到不虧損哦 然后正好交稅231.6元
2024-03-28
你好 預(yù)繳的會要退稅的哈
2024-04-12
同學(xué),你好,這個差就是存在的,因為所得稅的影響 。這個知道就可以了。 退稅的話,借以前年度損益調(diào)整 -6075.16 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-6075.16 借以前年度損益調(diào)整 ,貸利潤分配-未分配利潤6075.16 你應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅會有借方余額,這個以后頂稅或是退稅使用。
2021-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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