你好;? 你實(shí)際發(fā)生了 業(yè)務(wù)收入;? 就算對方不回款給你 ; 你也不應(yīng)該去 紅沖發(fā)票的;? ?你作廢了發(fā)票也得報無票收入; 一樣的報稅的??
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
我們的業(yè)務(wù)是當(dāng)月我們開票給購買方,購買方回款后,我們付款給下游機(jī)構(gòu),下游開票給我們,這個業(yè)務(wù)是實(shí)時發(fā)生的,我們不開票,上游就不付款,我們不付款,下游就不開票
你好1;? ?那你就 到時做? 收入和成本 ; 沒有開票 就 做 暫估成本費(fèi)用的 ;? ? 沒有開票出去 你就先走無票收入報稅的??
那如果是業(yè)務(wù)合同作廢了呢,發(fā)票能否作廢
你好; 發(fā)票當(dāng)月的直接作廢; 跨月的 發(fā)票做紅沖即可??