同學(xué)您好,程項(xiàng)目會計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
老師 建筑施工企業(yè)在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中不會收到工程結(jié)算單 就是什么時候收到錢了 什么時候做 做那個借銀行存款 貸工程結(jié)算 是嗎 還是得借 應(yīng)收賬款貸 工程結(jié)算 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
老師,工程做賬看一下我的邏輯對不對,開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000 ;收到成本發(fā)票時借:工程施工800,貸:應(yīng)付賬款800;,結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:工程結(jié)算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000;結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借工程結(jié)算200,貸本年利潤200
老師,之前的財(cái)務(wù)收到工程款做,借銀行,貸預(yù)收賬款,每個月末都不把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到工程結(jié)算收入,是到工程結(jié)束,才把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到,工程結(jié)算收入,我想問:工程結(jié)算收入只能等工程結(jié)束才轉(zhuǎn)嗎?每月收到的工程款都放到預(yù)收賬款/**項(xiàng)目工程收入嗎?
老師,下午好,在施工方來說,比如我開票給對方,做賬的科目是不是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),然后我收到錢了,再借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,這樣理解對嗎?
老師,應(yīng)收未收到的工程款,借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,實(shí)際收到時,怎么做賬?借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那工程結(jié)算怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
我是公司法人,工商局已經(jīng)銷戶,如果銀行沒有銷戶對法人有什么潛在風(fēng)險嗎,
老師,非盈利組織,是商會,買特產(chǎn)為了開商會成立大會用,計(jì)入什么科目
請選擇合伙人選不了啊
修理廠公司補(bǔ)交2022-2024年增值稅以及附加稅,會計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模怎么報稅,本期發(fā)生額這里怎么填
老師,我要更正以前月份申報的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),怎么改
老師您好!請問第三季度所得稅申報可以用以前版本申報嗎?
老師,您好,我公司是一家快遞公司,快遞員大多都不想交社保,考慮到他們職業(yè)的危險性,我們需要給他們買什么保險合適呢
請問老師,有沒有小微臨界點(diǎn)稅務(wù)自查報告模板發(fā)一份,謝謝
小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票,免交的增值稅怎么入賬
工程結(jié)算和合同結(jié)算有啥區(qū)別,我現(xiàn)在是一月開票,三月,四月收到錢,我確認(rèn)收入應(yīng)該在幾四月嘛
1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:工程結(jié)算-價款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:工程施工 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:工程結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:工程施工, 我的出會計(jì)憑證是這樣的,我們是總承包商,然后又給施工方做
我還沒確認(rèn)收入和成本,我的報表工程物資又負(fù)數(shù)
我應(yīng)該怎么調(diào)整我的報表呢
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
我之前用了工程結(jié)算,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上工程物資有數(shù)
我可以按照我上面的分錄賬務(wù)處理嗎
報表上工程物資有數(shù),我的報表怎么改呢
你好,也行的,這種情況也可以,但邏輯要保持一致才行
工程結(jié)算和合同結(jié)算他的區(qū)別在于一個是舊會計(jì)準(zhǔn)則
一個是新會計(jì)準(zhǔn)則
是的沒錯, 是這樣的
我用了舊會計(jì)準(zhǔn)則,我的報表工程物資有數(shù),我應(yīng)該怎么改呢
同學(xué)您好,舊準(zhǔn)則不是上市公司也可繼續(xù)用的不一定要改
那我現(xiàn)在用工程結(jié)算這個會計(jì)科目,目前工程物資會計(jì)科目資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整帳呢
你想用新準(zhǔn)則的會計(jì)報表嗎?
調(diào)整是想把這個余額調(diào)到,在建工程?
可以直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,不需要做調(diào)整分錄
怎么調(diào)整呢
不是調(diào)整在在建工程 我們不是施工方
在建工程,一般是開發(fā)單位的