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老師你好,我是總承包商,收到錢。開發(fā)票我做了,應(yīng)收賬款 ,貸:工程結(jié)算,收到錢銀行存款,應(yīng)收賬款,先我的工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)不了

2023-04-24 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-24 11:14

同學(xué)您好,程項(xiàng)目會(huì)計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 11:24

工程結(jié)算和合同結(jié)算有啥區(qū)別,我現(xiàn)在是一月開票,三月,四月收到錢,我確認(rèn)收入應(yīng)該在幾四月嘛

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 11:26

1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:工程結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:工程施工 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:工程結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:工程施工, 我的出會(huì)計(jì)憑證是這樣的,我們是總承包商,然后又給施工方做

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 11:30

我還沒確認(rèn)收入和成本,我的報(bào)表工程物資又負(fù)數(shù)

我還沒確認(rèn)收入和成本,我的報(bào)表工程物資又負(fù)數(shù)
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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 11:31

我應(yīng)該怎么調(diào)整我的報(bào)表呢

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齊紅老師 解答 2023-04-24 11:42

同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 11:54

我之前用了工程結(jié)算,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上工程物資有數(shù)

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 11:55

我可以按照我上面的分錄賬務(wù)處理嗎

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 11:56

報(bào)表上工程物資有數(shù),我的報(bào)表怎么改呢

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齊紅老師 解答 2023-04-24 11:57

你好,也行的,這種情況也可以,但邏輯要保持一致才行

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 12:02

工程結(jié)算和合同結(jié)算他的區(qū)別在于一個(gè)是舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 12:02

一個(gè)是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-04-24 12:09

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 15:05

我用了舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我的報(bào)表工程物資有數(shù),我應(yīng)該怎么改呢

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齊紅老師 解答 2023-04-24 15:15

同學(xué)您好,舊準(zhǔn)則不是上市公司也可繼續(xù)用的不一定要改

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 16:29

那我現(xiàn)在用工程結(jié)算這個(gè)會(huì)計(jì)科目,目前工程物資會(huì)計(jì)科目資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整帳呢

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齊紅老師 解答 2023-04-24 16:45

你想用新準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-24 16:46

調(diào)整是想把這個(gè)余額調(diào)到,在建工程?

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齊紅老師 解答 2023-04-24 16:46

可以直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,不需要做調(diào)整分錄

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 16:53

怎么調(diào)整呢

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快賬用戶7884 追問 2023-04-24 16:54

不是調(diào)整在在建工程 我們不是施工方

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齊紅老師 解答 2023-04-24 17:35

在建工程,一般是開發(fā)單位的

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同學(xué)您好,程項(xiàng)目會(huì)計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
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