同學(xué)您好,程項(xiàng)目會(huì)計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
老師 建筑施工企業(yè)在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中不會(huì)收到工程結(jié)算單 就是什么時(shí)候收到錢了 什么時(shí)候做 做那個(gè)借銀行存款 貸工程結(jié)算 是嗎 還是得借 應(yīng)收賬款貸 工程結(jié)算 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
老師,工程做賬看一下我的邏輯對(duì)不對(duì),開具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000 ;收到成本發(fā)票時(shí)借:工程施工800,貸:應(yīng)付賬款800;,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:工程結(jié)算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000;結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借工程結(jié)算200,貸本年利潤(rùn)200
老師,之前的財(cái)務(wù)收到工程款做,借銀行,貸預(yù)收賬款,每個(gè)月末都不把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到工程結(jié)算收入,是到工程結(jié)束,才把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到,工程結(jié)算收入,我想問:工程結(jié)算收入只能等工程結(jié)束才轉(zhuǎn)嗎?每月收到的工程款都放到預(yù)收賬款/**項(xiàng)目工程收入嗎?
老師,下午好,在施工方來(lái)說(shuō),比如我開票給對(duì)方,做賬的科目是不是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),然后我收到錢了,再借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,這樣理解對(duì)嗎?
老師,應(yīng)收未收到的工程款,借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,實(shí)際收到時(shí),怎么做賬?借銀行存款貸應(yīng)收賬款,那工程結(jié)算怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師
稅務(wù)和審計(jì)那邊讓提供 ,然后有兩個(gè)合同,合同號(hào)一致了可以嗎
投資款本來(lái)只要轉(zhuǎn)6萬(wàn)的,實(shí)際轉(zhuǎn)了14萬(wàn),多轉(zhuǎn)了要怎么賬務(wù)處理
表格中的內(nèi)容,鼠標(biāo)選中后,上面只顯示第一行內(nèi)容,只有雙擊才能顯示全,請(qǐng)問如何直接看見全部?jī)?nèi)容?
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝!其他人勿接,老師油費(fèi)報(bào)銷有什么標(biāo)準(zhǔn)
2025.3月份學(xué)校用基本戶的錢交了200元手續(xù)費(fèi),2025.12年底在用財(cái)政0余額錢轉(zhuǎn)到基本戶。為啥3月份貸其他應(yīng)付款—200 貸銀行存款200
工程項(xiàng)目收到預(yù)收款沒有開發(fā)票,需要申報(bào)繳納稅款嗎,后期會(huì)開票
老師,2024年匯算清繳繳納的所得稅如何寫會(huì)計(jì)分錄
你好,老師,我自己租了6層樓做商品零售和批發(fā),剛開始我自己做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做不下去了,我把二三四六層招商招來(lái)了四個(gè)業(yè)主做批發(fā)和零售,他們自己去簽的租賃合同,自己去經(jīng)營(yíng)。我自己在一樓成立的個(gè)體戶,五樓又成立一個(gè)公司賣的東西都差不多,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?另外五樓還有一個(gè)管理公司,1-6樓的打包,配送都是我提供的服務(wù),包括他們的貨源,也是我?guī)兔o聯(lián)系的,他們每年交我管理費(fèi)。這幾層的業(yè)主想在我管理公司交社保,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,加油站搞活動(dòng)折扣是要開在發(fā)票上才能扣除是嗎
老師您好!外貿(mào)企業(yè)能用進(jìn)料加工手冊(cè)嗎?
工程結(jié)算和合同結(jié)算有啥區(qū)別,我現(xiàn)在是一月開票,三月,四月收到錢,我確認(rèn)收入應(yīng)該在幾四月嘛
1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:工程結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:工程施工 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:工程結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:工程施工, 我的出會(huì)計(jì)憑證是這樣的,我們是總承包商,然后又給施工方做
我還沒確認(rèn)收入和成本,我的報(bào)表工程物資又負(fù)數(shù)
我應(yīng)該怎么調(diào)整我的報(bào)表呢
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
我之前用了工程結(jié)算,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上工程物資有數(shù)
我可以按照我上面的分錄賬務(wù)處理嗎
報(bào)表上工程物資有數(shù),我的報(bào)表怎么改呢
你好,也行的,這種情況也可以,但邏輯要保持一致才行
工程結(jié)算和合同結(jié)算他的區(qū)別在于一個(gè)是舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
一個(gè)是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是的沒錯(cuò), 是這樣的
我用了舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我的報(bào)表工程物資有數(shù),我應(yīng)該怎么改呢
同學(xué)您好,舊準(zhǔn)則不是上市公司也可繼續(xù)用的不一定要改
那我現(xiàn)在用工程結(jié)算這個(gè)會(huì)計(jì)科目,目前工程物資會(huì)計(jì)科目資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整帳呢
你想用新準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)報(bào)表嗎?
調(diào)整是想把這個(gè)余額調(diào)到,在建工程?
可以直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,不需要做調(diào)整分錄
怎么調(diào)整呢
不是調(diào)整在在建工程 我們不是施工方
在建工程,一般是開發(fā)單位的