你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)兩邊啊 發(fā)生的時(shí)候,借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出,貸:銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用,貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出(這個(gè)時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)了 研發(fā)支出??一遍) 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用(這個(gè)時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)了?管理費(fèi)用? ???一遍)
請問研發(fā)支出費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用—研究費(fèi),利潤表里是要把管理費(fèi)用—研究費(fèi)余額填到管理費(fèi)用研究費(fèi)用嗎
就是我們處于研發(fā)支出費(fèi)用化階段,我要把它轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,就是轉(zhuǎn)賬屬性,我是選損益結(jié)賬還是普通轉(zhuǎn)賬呀?
我們目前處于研發(fā)支出費(fèi)用化階段,我要把它轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,如圖一,之后是不是也得把管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里?
請問老師研發(fā)支出——費(fèi)用化支出轉(zhuǎn),期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,是在研究階段結(jié)束的月末轉(zhuǎn),還是要等到年末轉(zhuǎn)?
我們研發(fā)支出現(xiàn)在處于費(fèi)用化階段,之后要結(jié)轉(zhuǎn)到借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 但是最后費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的話,把這個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這不相當(dāng)于把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍嗎?
請問一般計(jì)稅的留抵稅額可以給簡易計(jì)稅的項(xiàng)目欠稅,做留抵退稅么?
沒有發(fā)票的借款利息支出納稅調(diào)整表是填在哪一行? 財(cái)務(wù)費(fèi)用涉及到的銀行手續(xù)費(fèi),和銀行利息在納稅調(diào)整表里怎么填?
老師你好,給員工租的羽毛球場地費(fèi),走什么科目合適
定期定額的個(gè)體戶每年是不是只要做工商年檢
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
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比如說 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 400貸:銀行存款400 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用400,貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出400 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,借:本年利潤400,貸:管理費(fèi)用400 把研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用一遍,然后把這個(gè)管理費(fèi)用又結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是兩遍了呀,等于把這個(gè)400結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍。
你好,請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容 一遍是結(jié)轉(zhuǎn) :研發(fā)支出,一遍是結(jié)轉(zhuǎn)?:管理費(fèi)用,是兩個(gè)不同科目的結(jié)轉(zhuǎn),不能直接把遍數(shù)加起來啊?