您好,把去年那筆賬做負(fù)數(shù)分錄就可以了
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà),需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話(huà);今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà),那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么? 郭老師回答
去年應(yīng)付賬款暫估了三十萬(wàn),無(wú)法取的發(fā)票,今年納稅調(diào)增了30萬(wàn),清問(wèn)該如何沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款一暫估價(jià)
老師,剛從代賬那拿回的賬,每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn),貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬(wàn),去年下來(lái)暫估應(yīng)付款有八十多萬(wàn)了,如果匯算清繳不去調(diào),賬拿回來(lái)今年去開(kāi)到發(fā)票沖回來(lái),有沒(méi)有問(wèn)題
你好老師,請(qǐng)問(wèn)23年暫估了100萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了90萬(wàn),沖銷(xiāo):借應(yīng)付賬款暫估90,貸以前年度損益90。調(diào)增10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)調(diào)增的10萬(wàn)就是應(yīng)付賬款暫估的余額10萬(wàn),怎么入賬呢
內(nèi)部核算業(yè)績(jī),應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對(duì)方不愿意付他公戶(hù)。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開(kāi)票可以嗎?開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過(guò)一段時(shí)間怎么有顯示不對(duì)了,怎么回事
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會(huì)有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開(kāi)支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤呢,還是直接放長(zhǎng)期待攤呢
勞務(wù)公司可以開(kāi)差額專(zhuān)票嗎
收到原材料,沒(méi)收到發(fā)票,怎么做帳?
老師你好,因員工操作失誤導(dǎo)致客戶(hù)罰款,員工也跟著處罰了,員工扣款30塊,怎么做賬
物業(yè)公司收取商鋪水費(fèi),是按收取的水費(fèi)金額開(kāi)票,還是按差額開(kāi)票呢?比如物業(yè)公司交給自來(lái)水公司水費(fèi)10000元,收取商鋪的水費(fèi)是9000元,那要開(kāi)給商鋪的發(fā)票金額是9000元,還是10000—9000=1000元呢?
請(qǐng)問(wèn)團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?