你好;? 比如可以z在進(jìn)入海關(guān)總署門戶網(wǎng)站—互聯(lián)網(wǎng)%2B海關(guān)—辦事指南—企業(yè)管理和稽查—進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人注冊登記
設(shè)立分支機(jī)構(gòu),有納稅人識別號,分支機(jī)構(gòu)不做獨(dú)立核算??偣拘枰趺聪蛩鶎俣悇?wù)機(jī)關(guān)備案,稅務(wù)局通知備案,需要在電子稅務(wù)局上哪里操作備案呀?
請教老師,公司海關(guān)沒有備案過,在哪里備案呀?需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照拿到了還沒有備案,現(xiàn)在去稅務(wù)備案需要帶什么資料?
老師你好,請問我公司湖北某個縣市,沒有直屬管轄的海關(guān)單位,那海關(guān)備案在哪里呢,是在省會的海關(guān)辦理嗎
郭老師,有的出口企業(yè)有海關(guān)備案,有出口資質(zhì),為什么還要委托報關(guān),是還有什么沒做嗎,他如果要自己報關(guān),需要做哪些
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計(jì)自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
老師,網(wǎng)址能發(fā)下嗎?是在網(wǎng)上注冊備案嗎?
你好;? ?https://www.singlewindow.cn/?在這個里面去申請的? ?
備案全部都是網(wǎng)上辦嗎?
公司從來沒有去備案過,備案需要什么資料?到哪里備案?還有公司以前是用其他人的公司辦退稅的,又轉(zhuǎn)到老板個人賬戶的,還要做那個賬嗎?也沒有從公司開票,表面上看都是用的其他人的公司。通過他那公司手續(xù)費(fèi)太高,現(xiàn)在決定自己海關(guān)備案,以自己公司名義辦理退稅業(yè)務(wù)
1. 現(xiàn)在基本上都可以網(wǎng)上操作的;? ?
還有公司以前是用其他人的公司辦退稅的,又轉(zhuǎn)到老板個人賬戶的,還要做那個賬嗎?
你好1;? ? 需要做賬哈; 需要的??
表面上都沒有,比較早了,21年就有了,之前的賬得改嗎?聽說第一次退稅,稅局是要上門核查的。表面上都沒有關(guān)系還得改之前的賬嗎?
你好1;? ? ?是的; 確實(shí)是公司的業(yè)務(wù)發(fā)生的; 你就得做賬的; 避免稽查到? 有風(fēng)險的??
1.稅局得核查以前的貨物、合同、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和退稅金額是嗎? 2.那之前的賬改了還得做匯兌差額對吧?
稅局現(xiàn)場核查主要查什么呀?
之前的國內(nèi)流水和外幣戶都不是他們公司的名字,是直接做他們公司收款嗎?還是先做那個代理公司收,再把轉(zhuǎn)到法人個人戶做現(xiàn)金收回來呢?
外幣戶都不是他們公司的名字,怎么做匯兌差額呢?麻煩老師一一分開對應(yīng)回答可以嗎?謝謝
你好1. 是的;? 一般會的 ;2.? ? ? ?要做的 ; 3. 主要是看憑證報表; 銀行 和申報表數(shù)據(jù) 和報表數(shù)據(jù)等? ?
1.之前的國內(nèi)流水和外幣戶都不是他們公司的名字,是直接做他們公司收款嗎?還是先做那個代理公司收,再把轉(zhuǎn)到法人個人戶做現(xiàn)金收回來呢? 2.外幣戶不是他們公司的名字,就當(dāng)作他們公司來做是嗎?匯兌差額也當(dāng)作他們公司來做嗎?
你好1;? ? ?你們這個業(yè)務(wù)不是你公司名義去開展的收入嗎 ? 要以你公司的收入來做報? ;? 跨月的 ; 2.? ?是的; 誰的名義去出口; 誰來做賬? ?
我說的意思是發(fā)票流水都是代理公司的,表面上看不出來與本公司有關(guān)系。當(dāng)時收錢都是那個公司的名字收的,然后轉(zhuǎn)到本公司法人個人賬戶的。
你好1;? ?那你就不用做了 ;主要是代理公司去做賬;? ?到時收款了? 你們才走科目處理??
1.之前的外幣戶都不是他們公司的名字,是先做那個代理公司收匯、結(jié)匯,再把轉(zhuǎn)到法人個人戶做現(xiàn)金收回來是嗎? 2.匯兌差額直接當(dāng)作本公司來做是嗎?匯兌差額過渡還真不知道怎么做
后面我發(fā)的這個信息是還沒看到你的回復(fù)時發(fā)的。老師的意思是本公司在現(xiàn)在備案以前發(fā)生的外貿(mào)業(yè)務(wù)都不用做了是嗎?是轉(zhuǎn)到法人個人賬戶的,只做這一筆收款是不是也不禁查,說不過去。還是現(xiàn)在備案以前的外貿(mào)賬干脆都不體現(xiàn)了?
你好;? ?是的;? ? ? 因?yàn)椴皇悄愎久x去開展的; 就不能做到現(xiàn)在公司去 ;? ? ?備案之后發(fā)生的公司業(yè)務(wù)必須要做賬報稅的?
1.那老師出口貨物有報關(guān)單,根據(jù)這個做賬不需要開發(fā)票了是嗎?是報關(guān)單出來了,才做確認(rèn)收入的分錄是嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.還有借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個分錄在什么時候做?
那老師再跟您確認(rèn)一下,現(xiàn)在備案之前的外貿(mào)賬我就不做了,只做備案以后的外貿(mào)賬可以吧?
是不是報關(guān)單出來的次月就申報出口免稅收入?麻煩老師有空時對我以上的問題一一分開對應(yīng)解答可以嗎?謝謝
你好1;? ? ?出口貨物; 你們自己也得開發(fā)票出去的;? ?雖然是不出口退稅; 但是你開篇要報稅的 ;? 2.? 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) ?貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計(jì)處理: 借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 ?