同學(xué)你好 你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡

我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填啊?我填:未分配利潤(rùn)就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計(jì)的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填啊?這有正有負(fù),不知道咋填
我做庫存商品有寫明有多少套什么的嘛,但是我發(fā)現(xiàn)我之前的賬有差額,已經(jīng)結(jié)賬了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,要是補(bǔ)錄的話,要寫明數(shù)量和單價(jià),這樣的話我?guī)齑嫔唐肪筒黄搅耍?沖紅的話,沖庫存商品,還需要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
老師 我公司之前沒有期初數(shù) 我這個(gè)月建的期初數(shù),有漏記應(yīng)收預(yù)收,不知道怎么調(diào)賬,也就是說之前的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入沒做,我現(xiàn)在收到錢做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,不知道怎么調(diào)。
之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
老師我們是食品生產(chǎn)廠,之前沒做賬,現(xiàn)在要做賬,我把期初數(shù)盤庫輸上,就顯示的借貸不平衡,我現(xiàn)在不知道怎么弄,現(xiàn)在就是庫存貨的數(shù)量和原材料的數(shù)量,這樣輸上就借貸不平衡了!我應(yīng)該怎么辦?
老師,審計(jì)查出2022年原來會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:?jiǎn)栂率聵I(yè)單位接到省級(jí)科技專項(xiàng)款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會(huì)計(jì)制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報(bào)稅呢,報(bào)稅需要報(bào)哪些呢,幾個(gè)點(diǎn)
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫成品時(shí)比如1000袋,賣給客戶客戶說是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務(wù)分錄啊
盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人10月份有開了16000的票,是不是1月份在店子稅務(wù)局申報(bào)增值稅,還要在自然人端申報(bào)個(gè)稅?
圖片里沒增減%計(jì)算過程是怎樣的呢


都沒有數(shù),說白了現(xiàn)在就是從0開始,之前經(jīng)營一直沒有賬,沒有正規(guī)的手續(xù),現(xiàn)在就看的見的只有庫存和原材料,還有設(shè)備,配備都已經(jīng)折舊完了
現(xiàn)在老板請(qǐng)會(huì)計(jì),要設(shè)一個(gè)財(cái)務(wù)部門把賬建起來,但是現(xiàn)在就只有庫存原材料,還有庫存商品
那你期初數(shù)不是有嗎 不平衡就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
庫存怎么能算出來利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了?
那你就庫存先不寫在期初數(shù)那里
那應(yīng)該寫哪里
期初數(shù)平衡建賬之后做盤盈庫存商品
那就只要一個(gè)銀行的存款就可以了嗎?但是也不平衡
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡