暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
老師,看我們公司會(huì)計(jì)做的憑證,為啥當(dāng)月暫估的庫存,到了次月月初就沖銷,要是這個(gè)月還沒到,還要再估一次,為啥不等到發(fā)票到了以后再?zèng)_銷呢 事月初就要紅沖了嘛? 為啥不等到發(fā)票來了以后
老師你好,就是我們以前暫估入庫的,實(shí)際上數(shù)量也確認(rèn)了,只是沒有發(fā)票,那發(fā)票到了,是不是把那個(gè)憑證沖了?再寫一個(gè)的就可以啊?
老師好!我沖銷前期暫估的時(shí)候,沖銷以后要不要把這個(gè)發(fā)票再做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,我把前期暫估的憑證原樣負(fù)數(shù)沖了,感覺好像不對(duì)
老師好!我沖銷以前的暫估憑證,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是先做負(fù)數(shù)沖,在做一個(gè)正數(shù)的入賬嗎
你好 我想問下 ,我上個(gè)季度做了暫估成本的分錄 ,這個(gè)季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負(fù)數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,公司購買的車抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,但未滿一年出售了,這個(gè)時(shí)候稅務(wù)怎么處理啊
請(qǐng)問一個(gè)線下零售+線上電商的公司,沒有賬務(wù),應(yīng)該怎么去建賬?
老師,稅務(wù)清稅的時(shí)候,有應(yīng)付,其他應(yīng)付,應(yīng)付職工的數(shù)據(jù),是要交稅的?
(小規(guī)模)超市幫水果賣貨我們只收租金,但是如果水果的銷售額做超市的銷售額,像水果供應(yīng)商(個(gè)體戶)要票,平進(jìn)平出的話,我們超市體量大申報(bào)納稅表是水果銷售部分按百分之一交稅,那我們?cè)趺春退唐竭M(jìn)平出,打比方水果商銷售10萬,如果讓水果商按10萬銷售額減百分之1的稅率等于99000,以99000開票給我們做成本,和10萬的收入對(duì)減,又變成我們是有利潤(rùn)的,像這種該怎么處理呢
老師,我養(yǎng)殖大鵝,繳納了16800元保險(xiǎn)費(fèi),因發(fā)票沒回,借,預(yù)付賬款;貸,銀行存款; 發(fā)票回來時(shí),借,管理費(fèi)用;貸,預(yù)付賬款; 現(xiàn)在小鵝有死亡,保險(xiǎn)公司給賠付了35320元,會(huì)計(jì)分錄怎么做???
老師好,請(qǐng)問公司可以走公賬借款給外人嗎(非員工)?
或有事項(xiàng)中,第三方清償補(bǔ)償金,能不能抵消預(yù)計(jì)負(fù)債
老師:財(cái)政撥付的項(xiàng)目資金買了設(shè)備,計(jì)入什么科目
老師,證據(jù)鏈、發(fā)票審核需要注意哪些重點(diǎn)?
老師,為啥個(gè)體工商戶也可以開發(fā)票,而且是專票普票都可以開好像是