暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
老師,看我們公司會計做的憑證,為啥當月暫估的庫存,到了次月月初就沖銷,要是這個月還沒到,還要再估一次,為啥不等到發(fā)票到了以后再沖銷呢 事月初就要紅沖了嘛? 為啥不等到發(fā)票來了以后
老師好!我沖銷前期暫估的時候,沖銷以后要不要把這個發(fā)票再做一個會計分錄,我把前期暫估的憑證原樣負數(shù)沖了,感覺好像不對
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應(yīng)該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務(wù)費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師好!我沖銷以前的暫估憑證,會計分錄怎么做,是先做負數(shù)沖,在做一個正數(shù)的入賬嗎
你好 我想問下 ,我上個季度做了暫估成本的分錄 ,這個季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進項發(fā)票嗎
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?