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老師好!我沖銷前期暫估的時候,沖銷以后要不要把這個發(fā)票再做一個會計分錄,我把前期暫估的憑證原樣負數(shù)沖了,感覺好像不對

2023-04-23 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-23 14:47

暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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2023-04-23
你好!是的,就是這樣做了
2023-07-28
借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個入庫,然后發(fā)票到了你再調(diào)整你的成本就可以。
2022-07-19
1.暫估要根供應(yīng)商的送貨單上的數(shù)量和單價暫估。 2.在收到發(fā)票的當月才沖暫估,沒收到發(fā)票就不沖
2022-07-19
可以的,可以這么做的。
2023-10-10
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