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老師,之前找的記賬公司,我們公司是商貿(mào)公司銷售酒水的。都是從這個蘇酒集團進貨。之前也都是這樣操作的。沒給記賬公司說明白。之前的賬他們是這樣記的:借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款——蘇酒集團(截止目前掛了800萬了,實際我們不欠蘇酒集團的貨款,都是法人還進去了。)而法人還這個錢的時候讓財務從公戶轉到財務個人卡上,財務個人卡又轉給法人卡,法人去還的這個錢。目前為止:其他應收款--財務個人 掛了七百多萬。這個賬我們應該怎么調(diào)呢

2023-04-23 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-23 11:46

同學你好 這個收不回來用發(fā)票來做報銷也可以

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快賬用戶8023 追問 2023-04-23 12:27

老師,不是收不回來,是法人已經(jīng)把貨款付清了,只是倒款的時候不是直接倒到法人卡上了,是倒到財務卡上了,所以其他應收款里掛的金額很大

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齊紅老師 解答 2023-04-23 12:42

同學你好 法人付清了那你們給法人錢就可以

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同學你好 這個收不回來用發(fā)票來做報銷也可以
2023-04-23
法人和個人之間簽訂了購銷合同,沒看懂,您是想說法人和企業(yè)之間簽了購銷合同?
2024-03-25
需要做收入,月末做借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2020-02-26
付款和開票不一致的,出委托書就行。
2025-06-18
同學你好 對的 這個要延續(xù)的
2022-01-06
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