您好,這個(gè)的話,是收到發(fā)票。走這個(gè)分錄就行l(wèi)
老師,早上好!請(qǐng)教以下問(wèn)題:2020年8月我公司與學(xué)校達(dá)成飲水合作項(xiàng)目(簽訂10年合同,按學(xué)期收費(fèi)),給學(xué)校安裝凈水設(shè)備,在11月份安裝完成,并且收到學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)的90000元租賃使用費(fèi)。我做了以下會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)老師指正: 11月 借:應(yīng)收賬款 90000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90000 借:銀行存款 90000 貸:應(yīng)收賬款 90000 使用速達(dá)賬套關(guān)聯(lián)使用,月末從進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的成本分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 70000 貸:庫(kù)存商品 70000 月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類: 借:本年利潤(rùn) 70000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 70000
應(yīng)付及預(yù)收核算題 1、甲公司為増值稅一般納稅人,適用的増值稅稅率為13%。2019年7月1日,甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))吊車合同,向乙公司 出租吊車三臺(tái),期限為6個(gè)月,三臺(tái)吊車租金(含稅)共計(jì)67 800元。合同約 定,合同簽訂日預(yù)付租金(含稅)22 600元,合同到期結(jié)清全部租金余款。 合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行,開(kāi)具的増值稅專用發(fā)票注明租金 20 000元、増值稅2 600元。租賃期滿日,甲公司收到租金余款及相應(yīng)的増值稅。 要求:根據(jù)資料編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 11300 貸:其他業(yè)務(wù)收入10000 貸:應(yīng)稅稅費(fèi)——應(yīng)增銷 300 為什么是11300呢?
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有( )。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
A公司(教育咨詢公司)與C校合作招生,所有費(fèi)用由A公司代收,C校的收費(fèi)為2500,后期對(duì)接好打款給C校。A公司收費(fèi)6000,不考慮增值稅,會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款8500貸:預(yù)收賬款6000其他應(yīng)付款-c校2500打款給C校借:其他應(yīng)付款—C校2500貸:銀行存款2500確認(rèn)收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000貸:預(yù)收賬款6000老師:我這樣做分錄對(duì)嗎?C校收回2500要開(kāi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開(kāi)具銷售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開(kāi)具?
你好 請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí),需要開(kāi)外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過(guò)這些就交增值了?還是說(shuō)季度30萬(wàn)以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒(méi)有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
借:其他業(yè)務(wù)支出~校車費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款?
對(duì)這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的