同學(xué)你好 這個(gè)可以沒有 但是要交印花稅
請問,銷售貨物合同里有一項(xiàng)人工費(fèi)用,占總費(fèi)用的3%,可以合并開銷售貨物的發(fā)票嗎
商品流通企業(yè)每筆銷售都需要簽購銷合同嗎?然后印花稅的繳納依照這個(gè)合同來交,還是依照發(fā)票的實(shí)際金額來申報(bào),購入貨物的合同是不是也要繳納印花稅的
1、買賣合同印花稅,不管是采購貨物,還是銷售貨物,都要交印花稅對嗎? 2、采購貨物和銷售貨物印花稅的計(jì)稅依據(jù)金額從哪里來呀,從哪里取數(shù)呀
老師,有個(gè)問題請教下,就是我們簽訂的銷售合同里面有一項(xiàng)貨物需要換成其他的貨物,合同不變,金額相差一點(diǎn),這樣我可以直接做份補(bǔ)充協(xié)議附在合同后面就可以嗎
請問:購銷貨物每筆都得有合同嗎?貨物金額小的不做合同可以嗎?
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
印花稅肯定得繳啊,買賣金額多少才簽到合同有界定標(biāo)準(zhǔn)?
同學(xué)你好 對于金錢交易,法律是否簽訂合同對于金錢的數(shù)目大小沒有明確的規(guī)定。所以多少金額需要簽訂合同一般是沒有限制的,原則上雙方可以采取協(xié)商這一方式來確定