嚴格來說需要的,一般稅務(wù)局查賬要求提供合同,如果是實際有銷售的,你沒有合同也可以啊。
這個印花稅是什么時候繳納的呢?是一簽訂合同就要繳納嗎?還是對方收到貨物的后繳納印花稅呢?這個購銷合同上是按含稅收入繳納還是不是含稅收入來繳納呢
印花稅的繳納我不是很明白,我們車輛繳納保險費的保險合同,運輸貨物的運輸合同,銷售商品的銷售合同,購進貨物的購入合同,這些分別是誰來繳納印花稅啊?還是雙方都需要繳納?????
請問印花稅是按照購銷合同的萬分之三納稅,如果我企業(yè)簽訂的是框架合同,合同中表明按照每月實際訂單量發(fā)貨和付款,合同中沒有價款。那我還需要交印花稅么?
商品流通企業(yè)每筆銷售都需要簽購銷合同嗎?然后印花稅的繳納依照這個合同來交,還是依照發(fā)票的實際金額來申報,購入貨物的合同是不是也要繳納印花稅的
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時繳納的印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入做計提對吧?購入時需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計金額嗎?謝謝
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
對的,是的,購入銷售都需要繳納。
我這邊有家公司購入合同是一年期,還是大概的框架合同,沒有一筆一筆的合同,那這個怎么操作
你好,那就根據(jù)你的銷售額來。