你好; 合并報(bào)企業(yè)所得稅的話; 那么? 相加合計(jì)的; 是的; 來判斷是否滿足小微企業(yè)的
總公司申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)的人數(shù)是加上所有分公司的,申報(bào)殘疾人保障金時(shí)的人數(shù)是總公司自己的工資也是總公司自己的,這樣申報(bào)對嗎
總公司合并申報(bào)企稅,總分公司數(shù)據(jù)人數(shù)和資產(chǎn)相加是嗎,如果分公司人員也是總公司的人員,這個(gè)人數(shù)是不是按總公司的人數(shù)填就行了
老師,總分公司合并申報(bào)所得稅,其余都各自申報(bào),那我申報(bào)總公司所得稅時(shí),資產(chǎn)總額和人數(shù)填寫總分公司合計(jì)數(shù)還是只填寫總公司數(shù)據(jù)呢
公司下邊有一個(gè)分公司,稅務(wù)登記上面有一個(gè)人員,是總公司的人員,也就是說總公司實(shí)際上是總公司人員在負(fù)責(zé)。總公司支付工資,所以分公司沒有人員開工資,分公司的個(gè)稅怎么申報(bào)?員工人數(shù)是1,但工資是0,這個(gè)該怎么處理,關(guān)鍵這還和以后匯算清繳上的就業(yè)人數(shù)以及殘疾人就業(yè)那個(gè)申報(bào)表都有聯(lián)系
老師,總分公司,總公司申報(bào)季度所得稅時(shí)工資人數(shù)和資產(chǎn)只填寫總公司人數(shù)和資產(chǎn)嗎?還是總分公司合計(jì)數(shù)據(jù)呢
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?