您好,你去年計提了沒有?
老師,假如去年10月至12月工資計提了到今年匯算清繳前都沒有發(fā)放!個稅也都按每月計提金額報了!1、請問匯算清繳需要調(diào)增這3個月工資對吧, 假如匯算清繳后這幾個月工資又發(fā)了。來年年匯算清繳還需要調(diào)減嗎?
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
匯算清繳時候,去年計提的工資沒有發(fā)完需要調(diào)增嗎? 匯算清繳時候,去年計提的工資今年3月發(fā)完的需要調(diào)增嗎
去年有幾個月的工資還沒發(fā),可以留到今年發(fā)嗎?匯算清繳要調(diào)增,賬不需要吧
老師,去年的工資每個月都計提了,但到現(xiàn)在還有幾個月沒發(fā)放,匯算清繳時沒發(fā)放的幾個月是不是要納稅調(diào)增?
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
只要計提了,今年發(fā)沒事,不用調(diào)增
我是去年接手別人的,申報個稅和賬不一樣的,該如何調(diào)賬呢
兩個問題,1,是去年工資沒有發(fā)完,2,申報個稅和賬不一致怎么調(diào)賬
申報個稅和賬不一樣,按申報個稅的來調(diào)增或調(diào)減,工資是按哪個計提了?
好的!謝謝老師!沖回差額就可以了!匯算清繳里可以不用做調(diào)增對嗎?不會有啥風險吧!那時不說,匯算清繳要按實發(fā)工資調(diào)增嗎
沖回差額就可以,或者匯算清繳調(diào)表,兩者選其一就可以
去年的,調(diào)賬分錄借應付職工薪酬,貨管理費用,老師幫我看一下分錄對嗎
不是,通過以前年度損益調(diào)整這個科目
還有我們工資是報個稅,和社保,那個其他應收款—代墊社保這個社保這個科目怎么調(diào)呢?公司已代墊了社保了
這個也做錯了嗎?是多付了還是少付了?
沒有做錯
是去年沒有發(fā)完工資
那就不用調(diào)呀,沒有錯的不用管,把錯的調(diào)正確就可以
那其他應收款不是一直平不了
不是去年工資沒發(fā),但社保交了,工資調(diào)整和申報個稅一樣那其他應收款一直掛著嗎?公司是代墊付的
到時發(fā)放工資時再沖掉,現(xiàn)在還沒發(fā)放工資
可以用這個分錄借應付職工薪酬貸其他應付付款王明沖掉嗎
可以的,可以這樣沖的
您好老師,跨年多計提工資分錄是怎么寫的,可以在今年4月調(diào)賬還是去年十二月份
通過以前年度損益調(diào)整,做到現(xiàn)在