同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 這樣
老師 我想問一下 如果我們有一部分支出無法取得成本票 我入賬是一直掛其他應(yīng)收款嗎? 到匯算清繳的時候 咋個區(qū)分我這部分成本單獨(dú)調(diào)增呢?
老師,去年支付的費(fèi)用,沒有取得發(fā)票當(dāng)時做賬借其他應(yīng)付款—公司名稱貸銀行存款一直掛賬呢。現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了。直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款可以嗎。2022年的匯算清繳調(diào)增處理。
老師 我賬上掛了些其他應(yīng)收款,票無法收回來,屬于無票支出,想次年所得稅匯算清繳的時候做調(diào)增,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
子公司注銷了,母公司對其的其他應(yīng)收款債權(quán)無法收回做了營業(yè)外支出賬務(wù)處理,這個營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
子公司注銷了,母公司對其的其他應(yīng)收款債權(quán)無法收回做了營業(yè)外支出賬務(wù)處理,這個營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個匯算補(bǔ)了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
好的,不做費(fèi)用嘛,營業(yè)外支出會不會金額太大惹麻煩啊,有50萬左右
就是掛了好多人的,都是員工頭上
同學(xué)你好都是什么費(fèi)用呢
就是員工開銷的,沒票就直接付款了,然后掛的其他應(yīng)收,歷史問題好幾年了一直這么掛著的
那就 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款 然后匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
那我寫管理費(fèi)用50萬,沖其他應(yīng)收款咯
對的 然后匯算清繳的時候調(diào)增就可以
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝