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所得稅匯算清繳前,發(fā)現(xiàn)附加稅和印花稅會計分錄錯誤,應該如何解決?

2023-04-21 04:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-21 04:41

在本期通過以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶5900 追問 2023-04-21 04:43

會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-04-21 04:44

是計提多了還是少了具體發(fā)現(xiàn)錯在哪里

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快賬用戶5900 追問 2023-04-21 04:45

沒有計提

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齊紅老師 解答 2023-04-21 04:47

那就借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加等 然后借利潤分配未分配貸以前年度損益調(diào)整

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在本期通過以前年度損益調(diào)整科目
2023-04-21
您好,同學,少計提了多少錢呢?
2023-04-24
你好,具體什么錯誤把錯誤具體描述一下,錯誤的分錄發(fā)來看一下。
2023-06-15
你好;? ? ?預繳的直接做 :借應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加-? ?應交增值稅- 個人所得稅- 企業(yè)所得稅 ;貸銀行存款。? 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款 ;? ?到時你企業(yè)所得稅計提做 :借 所得稅費用貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ;? ? ? 應交稅費 所得稅借貸方自動抵減。 差額繳納即可??
2022-04-08
同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做計提所得稅的分錄就可以
2024-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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